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Foram encontradas 118 questões.

Com relação à legislação específica do setor de telecomunicações brasileiro, julgue os itens subsequentes.
A TELEBRAS atuava como holding do sistema de telecomunicações brasileiro, desde sua criação, em 1972, até sua inativação, que ocorreu após o processo de privatização das empresas de telefonia, tendo sido reativada, em 2010, pelo Decreto n.º 7.175, que lhe deu novas atribuições e propiciou a alteração de seu regimento interno.
 

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714033 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Com relação aos testes e procedimentos de auditoria, julgue os itens
subsecutivos.
Os testes de observância são aplicados pelo auditor quando ele deseja obter provas suficientes e convincentes sobre transações, de maneira a lhe proporcionar fundamentação para a opinião acerca de determinados fatos e para avaliar a funcionalidade do sistema contábil da empresa auditada.
 

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714032 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Com referência à estrutura integrada de controle interno, regida
pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations), julgue os
itens subsecutivos.
O controle interno é um processo que envolve toda a organização, principalmente a alta administração.
 

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714031 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Com relação à implementação do controle interno, julgue os itens
subsecutivos.
A avaliação do controle interno é uma atribuição exclusiva da unidade de auditoria interna da entidade ou dos auditores independentes contratados para esse fim.
 

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714030 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
De acordo com a estrutura integrada do COSO, um sistema de
controle interno eficiente deve contar com atividades de controle
apropriadas. Com base nessa informação, julgue os itens a seguir.
As atividades de controle relacionam-se exclusivamente com os objetivos de conformidade, uma vez que visam assegurar que sejam observados os dispositivos legais, regulatórios e normativos.
 

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714029 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
No tocante à estrutura integrada de um sistema de controle interno,
considerando o disposto no COSO, julgue os itens que se seguem.
A auditoria interna contribui para o aperfeiçoamento da efetividade do controle interno.
 

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714028 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Com relação aos testes e procedimentos de auditoria, julgue os itens
subsecutivos.
Para expressar uma conclusão de forma positiva em trabalho de asseguração razoável, é necessário que o auditor independente obtenha evidência apropriada e suficiente, com aplicação de testes substantivos e de observância.
 

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714026 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
A respeito das normas internacionais para o exercício profissional
da auditoria interna, julgue os itens que se seguem.
É lícita aos auditores internos a prestação de serviços de consultoria à administração, desde que sejam relativos às operações pelas quais não tenham sido responsáveis anteriormente.
 

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714024 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Com base nas normas brasileiras para o exercício de auditoria
interna, julgue os itens de 27 a 32.
Embora os exames para a avaliação da eficácia, eficiência e economicidade dos processos operacionais estejam no campo da auditoria operacional, a auditoria interna também emprega exames e análises para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos e dos sistemas de informações da entidade, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos.
 

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714023 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
Julgue os itens seguintes, acerca dos componentes de controle
interno, previstos na estrutura integrada do COSO.
Risco é a probabilidade de perda ou incerteza associada ao cumprimento de um objetivo.
 

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