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3274589 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Piracicaba-SP
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Segundo Pereira (2021), “o controle interno serve para potencializar o atingimento dos objetivos organizacionais a cargo de um gestor público, orientado pelos limites legais”. Sobre o tema, são princípios básicos do controle interno:

I. Fixação de responsabilidades. II. Manutenção de instruções devidamente formalizadas/manualizadas. III. Priorização de registro físico de informações em detrimento dos sistemas de informações computadorizados.

Quais estão corretos?
 

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3274588 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Piracicaba-SP
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Sobre a importância dos controles internos para a governança do setor público, assinale a alternativa correta.
 

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3274587 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Piracicaba-SP
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Quanto à comunicação de deficiências de controle interno, assinale a alternativa INCORRETA.
 

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3274586 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Piracicaba-SP
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Conforme a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01, as informações que fundamentam os resultados da Auditoria Interna são denominadas de ____________, que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecer base sólida para as conclusões e recomendações à administração da entidade.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
 

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Julgue o próximo item, a respeito de gestão por processo e de auditoria.

Auditoria governamental é um procedimento formal pelo qual se apresentam às partes interessadas informações confiáveis acerca de políticas públicas, programas e atividades governamentais, para que seja possível a tomada de decisões quanto à manutenção, à expansão, à redução, à correção ou até mesmo à extinção de tais políticas, programas e atividades.

 

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3263467 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Passo Fundo-RS
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Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do desempenho e das competências dos Tribunais de Contas no exercício da auditoria governamental.
 

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3258633 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IGEDUC
Orgão: Pref. Salgueiro-PE
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Julgue o item a seguir.


Após a realização da licitação, um contrato administrativo é firmado entre o órgão público e a empresa contratada para prestar serviços de construção civil. Nesse sentido, o departamento de contabilidade é responsável por registrar os lucros relacionadas ao contrato, além de monitorar os pagamentos realizados e garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e em conformidade com o contrato estabelecido.

 

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3258631 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IGEDUC
Orgão: Pref. Salgueiro-PE
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Julgue o item a seguir.


O departamento de contabilidade de uma prefeitura identifica irregularidades nos registros contábeis relacionados a contratos públicos. Essas irregularidades levantam suspeitas de fraude ou desvio de recursos públicos, configurando possíveis atos de improbidade administrativa. A contabilidade colabora com as autoridades competentes, fornecendo documentação e informações contábeis que subsidiem as investigações sobre o caso.

 

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3258621 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IGEDUC
Orgão: Pref. Salgueiro-PE
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Julgue o item a seguir.


Durante um processo judicial envolvendo um gestor público acusado de enriquecimento ilícito, o departamento de contabilidade fornece relatórios contábeis que evidenciam variações patrimoniais incompatíveis com a renda declarada pelo acusado e em especial identificam os maiores gastos públicos relacionados ao indicado.

 

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3258603 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IGEDUC
Orgão: Pref. Salgueiro-PE
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Julgue o item a seguir.


Suponha que um tribunal de contas esteja realizando uma auditoria nas contas de um estado que adota as diretrizes da Lei Complementar nº 101/2000. O contador público é responsável por colaborar com os auditores internos, fornecendo acesso aos registros contábeis e auxiliando na análise das operações financeiras.

 

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