Foram encontradas 7.365 questões.
Como parte dos procedimentos planejados para um trabalho de
auditoria, um auditor interno acompanhou, in loco e sem
agendamento prévio, uma comissão de servidores de uma
entidade pública executando as atividades associadas ao
recebimento de bens e materiais adquiridos pela entidade. Ao
final de cada período de acompanhamento, o auditor interno
registrou se as atividades foram desempenhadas de acordo com
os padrões definidos.
Esse procedimento realizado pelo auditor corresponde a um(a):
Esse procedimento realizado pelo auditor corresponde a um(a):
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Após participar de um seminário sobre governança pública e ter
contato com diversos relatos sobre os impactos da boa
governança nos objetivos de uma organização, o gestor de uma
entidade pública solicitou à sua assessoria direta que aplicasse o
Novo Modelo das Três Linhas 2020 de The Institute of Internal
Auditors à estrutura da entidade.
O gestor sempre questionava a relevância e a efetividade do trabalho da auditoria interna, mas ao analisar esse papel sob a ótica do novo modelo, o gestor compreendeu que a auditoria interna:
O gestor sempre questionava a relevância e a efetividade do trabalho da auditoria interna, mas ao analisar esse papel sob a ótica do novo modelo, o gestor compreendeu que a auditoria interna:
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No planejamento de um trabalho de auditoria, os procedimentos
de auditoria são definidos considerando o objetivo, a natureza e
o escopo do trabalho, análises preliminares e uma série de
características do objeto auditado. Na busca por evidências para
fundamentar a formação da opinião do auditor, os
procedimentos são realizados com diferentes finalidades.
Assim, quando a finalidade é avaliar se o desenho dos controles é adequado aos riscos inerentes que pretendem mitigar, devem ser realizados testes:
Assim, quando a finalidade é avaliar se o desenho dos controles é adequado aos riscos inerentes que pretendem mitigar, devem ser realizados testes:
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Uma instituição pública de ensino de grande porte foi requisitada
por um órgão de controle a promover um processo de
redimensionamento de suas unidades com prerrogativas de
contratação de bens e serviços por meio da execução
orçamentária e financeira. A instituição contava com 50 dessas
unidades e passou para 20, com uma maior centralização das
referidas prerrogativas. Após um ano do redimensionamento, o
órgão de controle faria uma avaliação inicial dos impactos desse
processo.
Um instrumento de fiscalização adequado para essa avaliação é o(a):
Um instrumento de fiscalização adequado para essa avaliação é o(a):
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Uma entidade pública definiu que uma das suas metas para um
determinado exercício era promover a implantação da gestão de
riscos e para isso nomeou um grupo de trabalho (GT), com
servidores da estrutura de apoio administrativo da entidade. A
primeira atividade do GT foi formular uma proposta de Política de
Gestão de Riscos. Nessa proposta foram definidas diretrizes para
cada etapa do processo de gestão de riscos.
No processo de gestão de riscos, a definição da matriz de riscos, das escalas de probabilidade e impacto e das escalas de avaliação de controles se encaixam na etapa de:
No processo de gestão de riscos, a definição da matriz de riscos, das escalas de probabilidade e impacto e das escalas de avaliação de controles se encaixam na etapa de:
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Uma entidade pública está estruturando o seu sistema de
governança e designou um grupo de trabalho (GT) para, a partir
de referenciais aplicáveis a entidades públicas, elaborar uma
proposta a ser submetida à administração da entidade. O GT
identificou que a governança organizacional pública deve ser
estruturada a partir de mecanismos como liderança, estratégia e
controle e que a estruturação de um sistema de governança se dá
pela adoção de práticas relativas a cada um desses mecanismos.
Uma prática relacionada ao mecanismo da estratégia pode ser exemplificada por:
Uma prática relacionada ao mecanismo da estratégia pode ser exemplificada por:
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3078200
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Provas:
A Controladoria-Geral da União conta com o
apoio dos Assessores Especiais de Controle
Interno nos Ministérios, o qual possuem as
seguintes responsabilidades, exceto:
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3078199
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Provas:
São finalidades do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, exceto:
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3078194
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Provas:
De acordo com a ISSAI 100, as auditorias do
setor público partem de objetivos que podem ser
distintos, dependendo do tipo de auditoria que
está sendo realizada. No entanto, todas elas
contribuem para a boa governança de diversas
formas, exceto:
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3078193
Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Funatec
Orgão: Pref. Abadiânia-GO
Provas:
A ISSAI 100 – Princípios Fundamentais de
Auditoria do Setor Público, não fornece
informações detalhadas, sobre:
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