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De acordo com o livro de Domingos Poubel de Castro,
denominado “Auditoria, Contabilidade e Controle Interno
no Setor Público” (2011), assinale a alternativa incorreta.
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2942576
Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Câm. Itapema-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Unesc
Orgão: Câm. Itapema-SC
A controladoria no setor público tem sido desenvolvida
com uma ferramenta indispensável no controle da gestão
pública. Sobre a controladoria no setor público, analise
as afirmações abaixo entre verdadeiras (V) e falsas (F):
( )A controladoria é um dos mecanismos da gestão pública utilizada como avaliação de desempenho da gestão.
( )A atuação da controladoria é estabelecida desde a implementação de um planejamento estratégico, no desenvolvimento dos processos, execução e acompanhamento dos resultados.
( )A atuação da controladoria é restrita a departamentos cuja finalidade é amparada nas Leis de Orçamento e possuem atribuições financeiras.
( )O profissional controller é capaz de fazer análise de ações executadas pela gestão pública e desenvolver demonstrações contábeis que podem servir de estruturação e implementação de projetos no setor público.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
( )A controladoria é um dos mecanismos da gestão pública utilizada como avaliação de desempenho da gestão.
( )A atuação da controladoria é estabelecida desde a implementação de um planejamento estratégico, no desenvolvimento dos processos, execução e acompanhamento dos resultados.
( )A atuação da controladoria é restrita a departamentos cuja finalidade é amparada nas Leis de Orçamento e possuem atribuições financeiras.
( )O profissional controller é capaz de fazer análise de ações executadas pela gestão pública e desenvolver demonstrações contábeis que podem servir de estruturação e implementação de projetos no setor público.
Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos itens acima, de cima para baixo:
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2942367
Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: COVEST-COPSET
Orgão: UFPE
Provas:
O objetivo geral do controle interno administrativo é evitar
a ocorrência de impropriedades e irregularidades, por
meio da observância de princípios e instrumentos
próprios. Constitui exemplo de controle interno da
Administração Pública
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2941997
Ano: 2023
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DATAPREV
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DATAPREV
Provas:
A respeito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal — Decreto n.º 3.591/2000 —, do regime diferenciado de
contratações públicas (RDC) — Lei n.º 12.462/2011 — e das
disposições da Lei de Acesso à Informação — Lei
n.º 12.527/2011 —, julgue o item subsequente.
De acordo com o Decreto n.º 3.591/2000, o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é a Controladoria-Geral da União.
De acordo com o Decreto n.º 3.591/2000, o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal é a Controladoria-Geral da União.
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De acordo com o manual de orientações técnicas
das atividades de auditoria interna da Controladoria
Geral da União (CGU), o trabalho de avaliação é definido como a obtenção e a análise de evidências com
o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. As quatro
principais etapas de uma avaliação de auditoria são:
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O instrumento de tomada de contas pelo Tribunal
de Contas da União (TCU) tem como finalidade.
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Segundo o manual de orientações técnicas das atividades de auditoria interna da CGU (2017), sobre
os tipos de avaliação de auditoria, podemos afirmar:
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O orçamento público, além de um instrumento técnico, detém um significado político. Portanto, as definições que o envolvem implicam disputas pelo direcionamento dos gastos e prioridades no âmbito das políticas públicas. O controle social do orçamento público deve considerar que
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De acordo com o Manual de Auditoria Operacional do
Tribunal de Contas da União, o trabalho de auditoria
é dividido em atividades. Com base nisso, assinale a
alternativa correta.
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Com relação à auditoria governamental, o auditor
deve avaliar o risco de fraude ao planejar a auditoria e
manter-se alerta à possibilidade de fraude durante todo
esse trabalho.
Não constitui um tipo de fraude:
Não constitui um tipo de fraude:
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