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1674220 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Excelência
Orgão: Pref. São Luíz Paraitinga-SP
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Assinale a alternativa CORRETA:
 

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1624924 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: SETA
Orgão: Câm. Ferraz Vasconcelos-SP
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Sobre a auditoria, analise as afirmativas.
I- A atitude do auditor deve ser caracterizada pelo ceticismo profissional e pelo julgamento profissional, que devem ser aplicados quando tomam decisões sobre o curso de ação apropriada.
II- Os auditores devem exercer devido zelo para assegurar que seu comportamento profissional é apropriado. Ceticismo profissional significa manter distanciamento profissional e uma atitude alerta e questionadora quando avalia a suficiência e adequação da evidência obtida ao longo da auditoria. Também significa manter a mente aberta e receptiva a todos os pontos de vista e argumentos.
III- O julgamento profissional significa a aplicação coletiva de conhecimentos, habilidades e a experiência dos membros da equipe ao processo de auditoria. Devido zelo significa que o auditor deve planejar e executar auditorias de uma maneira diligente.
IV- Os auditores devem evitar qualquer conduta que possa desacreditar seu trabalho; entretanto devem estabelecer uma comunicação eficaz durante todo o processo de auditoria.
V- Não é essencial que a entidade auditada seja mantida informada de todas as questões relacionadas com a auditoria. Esta é a chave para o desenvolvimento de uma relação de trabalho que tem como objetivo apurar fatos e encontrar irregularidades. Assim, devem ser restritas as informações ao auditado durante a realização do trabalho.
 

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1621351 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFPR
Orgão: FOZPREV
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) Segundo o artigo 70 da Constituição de 1988, ao Tribunal de Contas de cada Estado cabe a responsabilidade de fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
( ) Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão mista permanente, se julgar que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação.
( ) Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
( ) Ao Ministro nomeado do Tribunal de Contas, a Constituição de 1988 considera que é primordial que tenha como requisitos idoneidade moral, reputação ilibada e a idade mínima de 40 anos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
 

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As contas anuais do Chefe do Executivo Municipal devem ser apreciadas pelo Tribunal de Contas, que emitirá parecer prévio. No caso de parecer negativo, a decisão do Tribunal de Contas deixará de prevalecer por decisão:
 

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Analise as afirmativas a seguir sobre a composição e organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conforme previsto em sua Lei Orgânica.
I. Além de escolher quatro dos sete Conselheiros do Tribunal, a Assembleia Legislativa aprovará a escolha dos outros três pelo governador do estado.
II. Nas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído pelo vice-presidente e, na ausência ou no impedimento deste, pelo Conselheiro mais antigo em exercício na função.
III Os Conselheiros do Tribunal serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo estadual, entre brasileiros que satisfaça, entre outros, o requisito de idade superior a 40 e inferior a 70 anos de idade.
Estão corretas as afirmativas
 

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A Instrução Normativa nº 03/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais dispõe sobre a remessa, pelos municípios, dos instrumentos de planejamento e das informações orçamentárias, financeiras, contábeis, operacionais e patrimoniais relativas ao exercício financeiro de 2016 e seguintes, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (Sicom).
Conforme disciplinado no capítulo relativo à correção das informações, constante dessa IN, é correto afirmar que a correção de informação referente aos balancetes contábeis
 

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1543584 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: ACEP
Orgão: Pref. Aracati-CE
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O Código de Ética da International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) destina-se a fornecer valores éticos fundamentais às decisões das Entidades Fiscalizadoras superiores. Assinale a alternativa que contém corretamente esses princípios éticos.
 

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1540789 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFSCAR
Orgão: UFSCAR
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“É uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Deve buscar auxiliar as organizações públicas a realizarem seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos”. Segundo a Instrução Normativa nº 3/2017, esse conceito refere-se à auditoria:

 

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1540786 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFSCAR
Orgão: UFSCAR
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Assinale a única alternativa correta relativa ao conteúdo mínimo do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) previsto na Instrução Normativa CGU nº 24, de 17 de novembro de 2015:

 

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1540785 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFSCAR
Orgão: UFSCAR
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Segundo o previsto na Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015, os relatórios de auditoria conterão, no mínimo:

I - objetivos da auditoria.

II - escopo do trabalho.

III - critérios de análise utilizados, as causas, as consequências constatadas e as recomendações que visam a aprimorar os controles avaliados.

IV - Metodologia dos trabalhos, com base nos achados de auditoria.

Estão corretas somente as afirmativas:

 

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