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696249
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Deputados
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Deputados
A respeito dos tipos e modalidades de auditoria no setor público, julgue o item a seguir.
Um dos objetivos da auditoria contábil é emitir opinião acerca da adequação e da fidedignidade das demonstrações financeiras quanto à aplicação, por parte das entidades públicas executoras, de recursos externos oriundos de projetos celebrados com organismos internacionais.
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(________________) é o exame independente e objetivo da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a finalidade de promover o aperfeiçoamento da gestão pública. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE o espaço em destaque.
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As prestações de contas anuais dos CAU/UF deverão ser apresentadas ao CAU/BR até o dia 31 (trinta e um) de março do ano subsequente e serão submetidas ao Plenário do CAU/BR para apreciação, acompanhadas de relatório e parecer de auditoria independente. Acerca da apreciação das prestações de contas pelo Plenário do CAU/BR, analise as seguintes assertivas:
I. Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável.
II. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que resulte dano ao erário.
III. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a. Omissão no dever de prestar contas.
b. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial.
c. Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo, ilegal ou antieconômico.
d. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.
Quais estão corretas?
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677684
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Sarandi-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Sarandi-PR
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A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal de Sarandi será exercido com o auxílio do:
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671072
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Capitão Leônidas Marques-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Capitão Leônidas Marques-PR
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Recebido o Parecer Prévio do Tribunal de Contas, independente de leitura em Plenário, o Presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a todos os Vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização que terá 20 (vinte) dias para apresentar ao Plenário seu pronunciamento em forma de Projeto de Decreto Legislativo, pela aprovação ou rejeição das Contas. O Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre as Contas do Município somente poderá ser alterado mediante o voto:
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Em relação à avaliação do risco, julgue as alternativas a seguir, assinalando V quando Verdadeira e F quando Falsa.
( ) Avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados.
( ) A avaliação de riscos inclui medidas que visem à identificação concomitante ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações e intempestividade da informação contábil.
( ) A avaliação de riscos inclui a avaliação da probabilidade de sua ocorrência.
( ) A avaliação de risco inclui a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial.
( ) A avaliação de risco inclui a resposta ao risco, indicando a decisão gerencial para mitigar os riscos, a partir de uma abordagem geral e estratégica, considerando as hipóteses de eliminação, redução, aceitação ou compartilhamento.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
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670016
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Sarandi-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Câm. Sarandi-PR
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Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do Município, independentemente de leitura em Plenário, o Presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço, a todos os Vereadores, enviando o processo à Comissão de Orçamento e Finanças. Após analisa-lo, a Comissão de Orçamento e Finanças apresentará ao Plenário seu pronunciamento. O instrumento legal que será posto em votação no Plenário para aprovação ou rejeição das contas será o:
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668706
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: IF Sertão
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: MS CONCURSOS
Orgão: IF Sertão
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O controle interno sob o enfoque contábil compreende o conjunto de recursos, métodos, procedimentos e processos adotados pela entidade do setor público, com a finalidade de, exceto:
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666899
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCEFET
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCEFET
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
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Como a gestão de bens e interesses da coletividade é encargo de administradores públicos, estes devem
prestar contas de toda a sua gestão, com especial atenção e destaque quanto à utilização do dinheiro público,
que tem de ser utilizado conforme e nos fins estabelecidos em lei. O uso indevido ou o desvio do dinheiro
público constituem crime contra o erário e malversação dos recursos públicos. Assinale a única opção errada:
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666796
Ano: 2014
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCEFET
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCEFET
Orgão: Pref. Vila Velha-ES
Ao longo e ao término dos trabalhos de auditoria são produzidos instrumentos tais como a Nota de Auditoria,
o Relatório de Auditoria, o Registro das Constatações, o Certificado de Auditoria, o Parecer do Dirigente do
Órgão de Controle Interno. A respeito desses instrumentos, é possível afirmar, exceto:
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