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No que diz respeito à utilização do conceito de governança pública, no contexto democrático brasileiro a partir dos anos de 1990, pode-se afirmar que esse conceito tem sido usado quando se discute o seguinte:
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Em relação à prestação de contas de que trata a Resolução RES-PGJ nº 008/2010, é correto afirmar:
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De acordo com a IN nº 01/2001 da SFC, o documento que representa a opinião do Sistema de Controle Interno sobre a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a adequação, ou não, das peças examinadas, é denominado:
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O tipo de auditoria do setor governamental que tem por objetivo emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade na aplicação do dinheiro público e na guarda ou administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados, é denominada auditoria:
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Em relação ao disposto nos artigos 70 a 75 da Constituição Federal de 1988, que tratam da fiscalização contábil, orçamentária e financeira dos entes públicos, é correto afirmar:
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Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo:
Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre os brasileiros que satisfaçam aos seguintes requisitos: mais de anos e menos de anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, mais de anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos jurídicos ou de administração pública.
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873056
Ano: 2012
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFAL
Orgão: Pref. Santana Ipanema-AL
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFAL
Orgão: Pref. Santana Ipanema-AL
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Não é um requisito básico dos achados de auditoria:
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“Na área pública, o controle interno tem o objetivo de ser, simultaneamente, um mecanismo de auxílio ao administrador público e um instrumento de proteção e defesa do cidadão. O controle contribui para que os objetivos da organização pública sejam alcançados e que as ações sejam conduzidas de forma econômica, eficiente e eficaz, resultando na salvaguarda dos recursos públicos contra o desperdício, o abuso, os erros, as fraudes e as irregularidades.”
(Castro, D. P. Auditoria e Controle Interno na Administração Pública. Paulo: Atlas, 2008)b>
Considerando as formas de controle interno, pode-se afirmar que o disposto no Art. 60 da Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores (normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos): “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho”, constitui-se em um exemplo de controle
(Castro, D. P. Auditoria e Controle Interno na Administração Pública. Paulo: Atlas, 2008)b>
Considerando as formas de controle interno, pode-se afirmar que o disposto no Art. 60 da Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores (normas de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos): “É vedada a realização de despesa sem prévio empenho”, constitui-se em um exemplo de controle
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856881
Ano: 2012
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Foz Iguaçu-PR
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Câm. Foz Iguaçu-PR
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Todos os atos ordenatórios e decisórios do Relator e dos órgãos colegiados que envolvam comunicação aos jurisdicionados serão publicados no periódico Atos Oficiais do Tribunal de Contas, e colocados à disposição em meio eletrônico de amplo acesso. O art. 58, da lei complementar estadual n.° 113/05, identifica qual será o prazo para manifestação dos interessados, inclusive na oportunidade do contraditório e ampla defesa. Sobre esse prazo, assinale a alternativa correta.
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850160
Ano: 2012
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUMARC
Orgão: Câm. Pouso Alegre-MG
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUMARC
Orgão: Câm. Pouso Alegre-MG
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O Tribunal de Contas de Minas Gerais desaprovou as contas do prefeito do Município de Lá Longe. Com base nessa situação hipotética, assinale a afirmativa incorreta.
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