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3770563 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São Bernardo do Campo-SP
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Analise o balancete levantado em 31.12.2023, pela empresa Topa Nada Ltda., e responda às questões de números 34 e 35, levando-se em consideração o fechamento da demonstração do resultado.

Contas Valores em Reais
Estoques 35.250,00
Parcelamento de impostos de LP (28.050,00)
Fornecedores (36.450,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes 7.626,00
Reserva de Lucros (5.250,00)
Despesas Diversas 1.950,00
Máquinas e Equipamentos 195.900,00
Ativos Intangíveis 27.600,00
Despesas Administrativas 32.475,00
Devoluções de vendas 28.539,00
Depósitos judiciais de LP 11.400,00
Reserva de Contingência (22.500,00)
Bancos 18.450,00
Salários a Pagar (26.250,00)
Caixa 2.250,00
Capital Social (105.000,00)
Despesas antecipadas 2.700,00
Lucros a distribuir (11.400,00)
Impostos sobre vendas 45.660,00
Receitas Financeiras (8.400,00)
Títulos a receber de LP 18.750,00
Despesas de vendas 41.250,00
Impostos a recolher (35.250,00)
Contas a receber de clientes 35.250,00
Provisões passivas diversas (28.050,00)
Aplicações financeiras de curto prazo 11.400,00
Despesas Financeiras 7.050,00
Empréstimos e Financiamentos (19.200,00)
Provisão de Férias (14.700,00)
Outras Receitas (11.775,00)
Vendas de Produtos (570.750,00)

Os estoques iniciais do exercício, em 1o de janeiro de 2023, são R$ 53.392,00.

As compras ocorridas no exercício de 2023 são R$ 381.383,00.

É uma característica distintiva da auditoria interna em comparação à auditoria externa:

 

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3764341 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Passo Sobrado-RS
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Segundo a Norma de Auditoria do Setor Público NBC TASP 200, os papéis de trabalho devem ser organizados e preservados de maneira que permitam não apenas a revisão por supervisores e órgãos de controle, mas também a __________________, garantindo que as evidências coletadas possam ser rastreadas e verificadas em todas as etapas do processo de auditoria.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

 

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3764340 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Pref. Passo Sobrado-RS
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Sobre os achados de auditoria no setor público, assinale a alternativa INCORRETA.

 

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A avaliação da conformidade resume-se na demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema, pessoa ou organismo são atendidos. Neste contexto a auditoria representa a/o

 

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A norma ISO 19.011 estabelece as diretrizes para as auditorias de sistema de gestão, definindo como elas deverão ser realizadas, a postura dos auditores e as qualificações exigidas. Diante de tal, estabelecem-se diferentes modalidades de auditoria, dentre as quais consta a:

 

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Sabe-se que o planejamento de programas de auditorias internas – bem como de alguns programas de auditoria de fornecedores externos – pode ser arranjado para contribuir com outros objetivos da organização. Sendo assim, para entender o contexto do auditado, convém que o programa de auditoria considere os(as)

 

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De acordo com a norma ISO 19.011, a auditoria é caracterizada pela confiança em diversos princípios – os quais devem auxiliar a auditoria a tornar-se uma ferramenta eficaz e confiável, em apoio às políticas e controles de gestão. Dente tais princípios, constam:

 

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3761738 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IDECAN
Orgão: INMETRO

Ao lidar com divergências internas na equipe durante uma auditoria, conforme as diretrizes da ABNT NBR ISO 19011, sob o princípio da abordagem baseada em evidências, a estratégia adequada para garantir a consistência e objetividade dos resultados, frente a diferentes interpretações de dados, é

 

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3761737 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: IDECAN
Orgão: INMETRO

Considere o seguinte cenário: durante uma auditoria do sistema de gestão, em uma empresa de fabricação de dispositivos médicos, o auditor identifica que os registros de controle de qualidade, para um lote específico de produtos, estão incompletos, particularmente, falta clara evidência da calibração dos equipamentos usados para testar os dispositivos. Este lote já foi expedido para clientes em várias localizações. Neste contexto, a ação imediata que deve ser tomada pelo auditor corresponde a

 

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3741196 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: SANEPAR
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No que concerne à opinião de auditoria independente, caso o auditor constate que as possíveis distorções não identificadas, se existirem, nas demonstrações contábeis examinadas, possam ser relevantes e generalizadas, ele deverá emitir relatório com

 

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