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3540850 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: EDUCA
Orgão: Pref. Jacaraú-PB
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Sobre Auditoria de Regularidade e Auditoria Operacional, analise as alternativas e assinale a INCORRETA:

 

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3537035 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
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O objetivo do controle interno minimizar riscos, dar efetividade às informações contábeis e contribuir para o alcance dos objetivos da entidade. Assinale a alternativa correspondente a capacidade de eleição dos próprios governantes e elaboração de leis, nos limites definidos pela Constituição federal atrelada a conjuntura dos sistemas de controle:
 

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3537033 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
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O monitoramento de controles internos trata-se de um processo que garante que as atividades de uma organização sejam executadas de acordo com os padrões estabelecidos. Alguns procedimentos são utilizados visando a avaliação do ambiente de controle interno. Assinale o tipo de procedimento de caracterizado por ser uma técnica de auditoria que consiste na verificação de documentos, registros ou ativos:
 

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3537023 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
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O controle interno tem um papel fundamental no aprimoramento da gestão. Contudo, no processo do controle interno existe a possibilidade de a pessoa responsável por exercer determinado controle abusar dessa responsabilidade, agindo com negligência. Assinale a alternativa correspondente a este quesito.
 

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3537022 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
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No processo de controle de receitas e despesas, é importante saber a origem e o destino de todos os valores da empresa. A falta de controle pode levar a problemas como decisões erradas, prejuízos e até problemas com a Justiça. Analise quais dos itens abaixo correspondem a ações de controle de receitas e despesas:
I.Acompanhar o vencimento das contas.
II.Criar hábito de poupar.
III.Buscar quitar dívidas.
Após análise, assinale a alternativa correta:
 

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3537021 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Unesc
Orgão: Pref. Macieira-SC
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O controle financeiro é a prática de monitorar e avaliar a execução dos processos financeiros de uma organização. Seu principal objetivo é garantir a saúde financeira, gerenciar custos e acompanhar indicadores econômicos essenciais para a tomada de decisões estratégicas. Analise entre Verdadeiro (V) ou Falso (F) quais dos itens abaixo correspondem a tipos de controle financeiro.
(__)Controle de inventário.
(__)Demonstrações financeiras.
(__)Gestão de estoque.
(__)Controle de receitas e vendas.

A seguir assinale a alternativa com a ordem correta de cima para baixo:
 

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3535744 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Instituto Acesso
Orgão: Câm. Manaus-AM
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O controle interno é um processo que visa garantir a eficácia e eficiência dos recursos organizacionais. Assinale a alternativa correspondente ao tipo de ferramenta de controle interno que envolve a identificação, avaliação e mitigação dos riscos que podem impactar a saúde financeira de uma organização.
 

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3534858 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cacoal-RO
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Em relação aos princípios de controle interno no setor público, relacione adequadamente as colunas a seguir.

1. Oposição de interesse.
2. Manual operacional.
3. Responsabilidades.
4. Ciclo de uma transação.
5. Rodízio de pessoal.


( ) Aumentar a segurança do sistema de controle e inibir a existência de servidores imprescindíveis.
( ) A pessoa que realiza uma transação não pode ser a mesma envolvida na função de registro.
( ) Uma só pessoa não deve realizar todas as fases de uma operação.
( ) Registro das instruções sobre o desempenho funcional da estrutura.
( ) Delimitação clara para não comprometer a eficiência da entidade.


A sequência está correta em
 

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3534847 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cacoal-RO
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Está sendo promovida, no âmbito da Prefeitura de Cacoal, auditoria com relação a contratações promovidas por determinada secretaria. O auditor responsável pelo procedimento deve analisar uma série de informações constantes em processos de compras promovidas pelo órgão, dentre as quais quatro delas estão relacionadas a seguir. Após acurado exame, contudo, o auditor conclui que somente uma das informações está correta frente à legislação e doutrina administrativista e constitucionalista brasileiras; assinale-a.
 

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3534846 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Pref. Cacoal-RO
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Considerando as atribuições do cargo de auditor administrativo da Prefeitura de Cacoal e a relevância do conhecimento de determinadas legislações aplicáveis à atividade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.


( ) De acordo com a Lei Federal nº 4.320/1964, se não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas Constituições ou nas Leis Orgânicas dos Municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a Lei de Orçamento vigente.
( ) Um pedido baseado na Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso à informação, pode compreender o direito de obter informação relativa ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.
( ) As normas gerais estabelecidas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) são de caráter vinculativo para a União e orientativo aos Estados e Municípios; no âmbito estadual e municipal, a LGPD orienta que normas gerais próprias sobre o tema devem ser elaboradas no âmbito de cada ente.


A sequência está correta em
 

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