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3065789 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Julgue os itens que se seguem, relativos aos processos de controladoria executados no governo federal.

O principal objetivo dos controles internos é identificar não conformidades e corrigi-las.

 

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3065788 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Julgue os itens que se seguem, relativos aos processos de controladoria executados no governo federal.

Os processos de tomada de conta especial no âmbito federal limitam-se a apurar os fatos e identificar responsáveis por danos à administração pública federal.

 

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3065787 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Considerando que as políticas de integridade e os canais de denúncia se relacionam intimamente e podem ser aplicados à realidade do governo federal, julgue os itens subsequentes.

De forma ideal, os canais de denúncia devem ser administrados por terceiros independentes.

 

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3065786 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Considerando que as políticas de integridade e os canais de denúncia se relacionam intimamente e podem ser aplicados à realidade do governo federal, julgue os itens subsequentes.

Os canais de denúncia destinam-se a registrar, exclusivamente, possíveis descumprimentos a princípios éticos e políticas corporativas.

 

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3065785 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Considerando que as políticas de integridade e os canais de denúncia se relacionam intimamente e podem ser aplicados à realidade do governo federal, julgue os itens subsequentes.

O procedimento para aplicação da due dilligence junto a licitantes deve ser padronizado para garantir a maior integridade do órgão federal.

 

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3065784 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Considerando que as políticas de integridade e os canais de denúncia se relacionam intimamente e podem ser aplicados à realidade do governo federal, julgue os itens subsequentes.

No sistema de ouvidoria do Poder Executivo federal, a pseudominização é utilizada como recurso quando o denunciante não autoriza a sua identificação.

 

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3065783 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Considerando que as políticas de integridade e os canais de denúncia se relacionam intimamente e podem ser aplicados à realidade do governo federal, julgue os itens subsequentes.

A política de integridade preconiza que a due dilligence inclua informações não apenas sobre a empresa a ser contratada, mas também de seus sócios e administradores.

 

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3065782 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria interna no Poder Executivo Federal.

O auditor interno deve focar suas atividades exclusivamente na avaliação contábil e financeira da unidade auditada.

 

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3065781 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria interna no Poder Executivo Federal.

A análise preliminar e a determinação de método, natureza e abrangência das averiguações posteriores são etapas do planejamento de uma atividade de auditoria.

 

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3065780 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAU-BR
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Julgue os itens a seguir, relativos à auditoria interna no Poder Executivo Federal.

Diferentemente do auditor independente, o auditor interno governamental pode ter trabalhos de consultoria incluídos no plano de auditoria interna do órgão.

 

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