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2956350 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DATAPREV

Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir.

A auditoria interna é uma atividade que visa a aprimorar os processos de governança, manejo de riscos e controle da organização, enquanto a auditoria externa é realizada por um auditor independente, com foco na emissão de uma opinião acerca das demonstrações financeiras da entidade.

 

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2956349 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DATAPREV

Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir.

O COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) apresenta o conceito de apetite a risco, que se relaciona ao nível de risco que uma organização está disposta a assumir para a geração de valor.

 

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2956348 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: DATAPREV

Acerca das noções básicas de auditoria interna e externa, gerenciamento de riscos e metodologia COSO, julgue o item a seguir.

O julgamento profissional do auditor é desnecessário para a avaliação de evidências apropriadas e suficientes, uma vez que essa avaliação é uma questão objetiva, baseada nos critérios definidos pelas normas de auditoria.

 

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2955616 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: EMASA-BC
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Com relação aos procedimentos de auditoria, quando o Auditor executa procedimentos para verificar o comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes, quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à identificação de situação ou tendências atípicas, está utilizando a técnica de:
 

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2955615 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: EMASA-BC
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Sobre o conteúdo do relatório do Auditor Independente (parecer), quando o Auditor, em situação não decorrente de limitação imposta pela administração, não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar sua opinião e conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizados, ele deve:
 

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2955614 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: EMASA-BC
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Assinale a alternativa correta com relação à auditoria interna e externa.
 

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2954064 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TBG

Considerando as normas de elaboração e acompanhamento do plano anual de atividades das auditorias internas emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU), julgue o item a seguir.

O resultado do Programa de Dispêndios Globais e Melhoria da Qualidade dos Gastos deve integrar o relatório anual de atividades de auditoria interna elaborado pela unidade de auditoria interna governamental do ente gestor do programa.

 

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2954063 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TBG

Considerando as normas de elaboração e acompanhamento do plano anual de atividades das auditorias internas emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU), julgue o item a seguir.

O dirigente máximo da unidade auditada é competente para ratificar o plano anual de auditoria interna do exercício de referência.

 

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2954062 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TBG

Considerando as normas de elaboração e acompanhamento do plano anual de atividades das auditorias internas emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU), julgue o item a seguir.

No Poder Executivo federal, pela competência vigente, a Secretaria-Geral da Casa Civil, por meio da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, supervisiona tecnicamente a atividade de auditoria interna da CGU e as de suas controladorias regionais presentes em cada estado.

 

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2954061 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TBG

Considerando as normas de elaboração e acompanhamento do plano anual de atividades das auditorias internas emitido pela Controladoria-Geral da União (CGU), julgue o item a seguir.

A CGU é o ente responsável pela divulgação da prestação de contas anual das unidades de auditoria interna singulares da administração indireta do Poder Executivo federal.

 

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