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2854574 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Imagine que um auditor está auditando relatórios elaborados por uma organização pública que opera no setor de saúde. Durante a auditoria, o auditor identifica que a organização possui um programa de pesquisa e desenvolvimento que envolve estudos clínicos com pacientes. Devido à complexidade e aos riscos envolvidos nesse tipo de atividade, o auditor conclui que, para emissão de uma opinião embasada, precisa de uma avaliação especializada de um profissional qualificado em questões regulatórias e éticas envolvidas em estudos clínicos. O auditor solicita, então, a contratação de um especialista farmacêutico com experiência em estudos clínicos para revisar os processos de pesquisa e desenvolvimento da organização e fornecer evidências de suporte para a auditoria.

Em relação a essa situação, é correto afirmar com base nas normas técnicas de auditoria que

 

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2854573 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Em relação aos testes de auditoria, é correto afirmar :

 

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2854572 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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É responsabilidade da auditoria externa no âmbito de uma auditoria de demonstrações financeiras:

 

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2854571 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Assinale a alternativa que traz a definição correta de “risco de amostragem” no contexto de uma auditoria.

 

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2854570 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Um auditor elaborou documento a ser enviado, pela empresa auditada, ao banco do qual esta é correntista, contendo os seguintes dizeres:

“Prezado(s) Senhor(es)

Exclusivamente para fins de conferência, solicitamos informar, diretamente a empresa de auditoria Fulano Auditores Associados Sociedade Simples, cito à Rua dos Auditores, nº 100, Pindamonhangaba-SP, os saldos ou posições das contas mantidas nesse estabelecimento por nossa empresa, em 31 de dezembro de 2022, dentre: a) contas correntes; b) contas vinculadas, garantidas e especiais; c) títulos descontados, caucionados e em cobrança; d) outras contas. Atenciosamente,”

A respeito dessa situação, é correto afirmar que o documento elaborado pelo auditor se trata de

 

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2854569 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Para verificar a existência e cobertura de seguros contratados pela empresa, um auditor adotou as seguintes providências:

I. Solicitou uma lista de todos os seguros contratados pela empresa, incluindo informações sobre as apólices, datas de início e término, seguradoras e valores segurados.

II. Verificou a documentação das apólices de seguro, incluindo as condições gerais, particulares e especiais, bem como as cláusulas adicionais e as coberturas contratadas.

III. Confirmou a validade das apólices de seguro com as seguradoras, entrando em contato com elas diretamente ou por meio de um corretor de seguros.

IV. Verificou se as apólices de seguro estão de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como com as políticas e procedimentos internos da empresa.

V. Verificou se os prêmios de seguro foram pagos corretamente e se os registros contábeis correspondentes foram devidamente registrados.

VI. Avaliou a adequação das coberturas de seguro em relação aos riscos da empresa e recomendou possíveis melhorias ou ajustes.

VII. Verificou se a empresa está cumprindo as obrigações contratuais em relação aos seguros, como notificar a seguradora sobre sinistros e cumprir as condições de cobertura.

Tendo isso em vista, é correto afirmar que

 

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2854568 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Sobre o chamado “programa de auditoria”, é correto afirmar:

 

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2854567 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Pindamonhangaba-SP
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Dos itens a seguir, qual poderia ser considerado como irrelevante para fins de desenvolvimento de um plano de auditoria?

 

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2845050 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: DPE-RS
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Após uma avaliação abrangente da sua estrutura organizacional e dos seus macroprocessos, uma entidade pública promoveu um processo de centralização da gestão de contratos de produtos e prestação de serviços para um nível superior da estrutura, de forma que de 43 unidades executoras restaram 16. Decorrido um ano do processo, o gestor da entidade solicitou ao auditor interno um trabalho que inclui levantamento e análise dos resultados da centralização, a partir de critérios acordados entre as partes. À luz das Normas Internacionais para o exercício profissional da auditoria interna, o trabalho deve ser conduzido a partir das especificações para um serviço de:
 

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2844330 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: SELECON
Orgão: CREA-RJ
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As características qualitativas da informação incluída nos Relatórios Contábeis de Propósito Gerais (RCPGs) são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. A qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que os dados contidos nos RCPGs representam fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza é denominada:
 

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