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2780422 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Câm. São João Manhuaçu-MG
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As informações sustentadas pelo controle interno dizem respeito tanto aos atos praticados como ao impacto nos resultados. Uma vez tomadas as decisões e executadas as ações, é importante medir os resultados com segurança e tempestividade. Esse tipo de controle é característico do:

 

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2780421 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Câm. São João Manhuaçu-MG
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Considerando-se o setor público, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

O controle interno compreende o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela entidade, para , conferindo fidedignidade aos dados contábeis e segurança às informações deles decorrentes.

 

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2780420 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Câm. São João Manhuaçu-MG
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Quanto à amostragem estatística, é CORRETO afirmar que:

 

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2778365 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: GHC
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Trata-se de um tipo de auditoria que “foca em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento” (NBASP 100). A definição apresentada identifica corretamente a:
 

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2777655 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: CRF-SC
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Um dos princípios gerais de auditoria no setor público é a materialidade. Com relação a esse assunto, é correto afirmar que
 

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2777548 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: IFFar
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As auditorias estruturam-se de modo diverso a depender dos tipos de trabalho. “As auditorias financeiras são sempre trabalhos de , uma vez que são baseadas em informações financeiras apresentadas pela parte responsável. As auditorias operacionais são, normalmente, trabalhos de ” (NBASP 100).
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.
 

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2777440 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: IFFar
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A respeito da fiscalização contábil, financeira e orçamentária na estrutura federativa brasileira, assinale a alternativa correta.
 

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2776599 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT

Quanto a modificações na opinião do auditor independente, no que se refere a demonstrações contábeis, essa modificação, de acordo com a norma de auditoria, se justifica

 

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2776598 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT

De acordo com a NBC TA 700, auditor independente deve expor a sua conclusão sobre a adequação das demonstrações financeiras de uma empresa auditada, com base na auditoria realizada, no relatório de auditoria, na

 

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2776596 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT

No que se refere à execução dos trabalhos de auditoria, se uma evidência de auditoria é apropriada e suficiente, isso constitui a principal razão para que o auditor possa

 

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