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2707584 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CONSULPAM
Orgão: TCM-PA

A respeito da documentação de auditoria, NÃO se pode afirmar que:

 

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2705764 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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A amostragem por unidade monetária é uma técnica geralmente usada em auditorias financeiras. Ao considerar o uso dessa técnica em trabalhos de auditoria, para que ela contribua para o êxito do trabalho planejado, deve-se observar que:
 

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2705763 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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Uma entidade recebeu uma denúncia relativa a um possível uso irregular de recursos públicos em uma viagem a serviço feita por dois servidores. O gestor do órgão solicitou à instância de auditoria interna que fizesse um exame dos relatórios de viagem apresentados pelos servidores, com os devidos documentos comprobatórios. Nesse trabalho, uma técnica adequada é o(a):
 

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2705762 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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As Normas Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna orientam que os auditores internos devem adotar uma atitude imparcial e isenta e evitar qualquer conflito de interesses. O conflito de interesses é uma situação na qual um auditor interno, que esteja em uma posição de confiança, tenha um interesse profissional ou pessoal conflitante. Esse tipo de conflito:
 

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2705761 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: PGM Niterói-RJ
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Por diversos motivos, as organizações precisam de estruturas e processos eficazes para permitir o atingimento dos objetivos. Essas estruturas envolvem mecanismos de governança e gerenciamento de riscos, que são também abordados no modelo das Três Linhas 2020 do Institute of Internal Auditors (IIA). No contexto desse modelo, analise os itens a seguir.

Papel I fornecimento de assistência no gerenciamento de riscos

Papel II avaliação e assessoria independentes e objetivas sobre questões relativas ao atingimento dos objetivos

Papel III entrega de produtos e serviços aos clientes da organização, incluindo funções de apoio

São papéis de 1ª, 2ª e 3ª linha, respectivamente:

 

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2703537 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

No que se refere à gestão de riscos corporativos e à representação tridimensional dos seus componentes essenciais, julgue o seguinte item.

O risco residual, ou risco retido, contempla apenas os riscos não identificados remanescentes após o tratamento dos riscos detectados.

 

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2703536 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o próximo item, quanto à formação da opinião do auditor e à emissão do relatório de auditoria.

Em sua avaliação sobre os aspectos relevantes das demonstrações contábeis, o auditor deve levar em consideração não só os dados da contabilidade, mas também aspectos relativos às políticas contábeis da entidade.

 

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2703535 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o item a seguir, que se referem às normas relativas às evidências de auditoria.

Na situação de inconsistência entre informações obtidas de duas fontes distintas acerca de uma evidência de auditoria, o auditor deverá avaliar a necessidade de fazer acréscimos ou modificações nos procedimentos de auditoria para solucionar o assunto.

 

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2703534 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o item a seguir, que se referem às normas relativas às evidências de auditoria.

As características e a natureza dos fatos relativos a uma evidência, quando relacionadas à sua qualidade, dizem respeito à adequação da evidência.

 

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2703533 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CNMP

Julgue o item subsequente, quanto às normas de auditoria que estabelecem a resposta do auditor aos riscos avaliados.

Independentemente dos riscos identificados de distorção relevante, o auditor deve aplicar procedimentos substantivos de auditoria, visto que estes não guardam relação com a avaliação dos controles internos.

 

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