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Foram encontradas 14.066 questões.

2852476 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDEP
Orgão: Pref. Bom Sucesso-MG
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De acordo com Castro (2011), em seu livro Auditoria, Contabilidade e Controle Interno no Setor Público, o controle interno é de suma importância para as entidades do setor público. Nesse sentido, considere as afirmativas embasadas na obra anteriormente citada.
I. De acordo com o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), o controle interno pode ser dividido em controles administrativos e controles contábeis. II. Entre as finalidades do controle interno, estão a estimulação à obediência e o respeito às políticas traçadas, bem como a proteção dos ativos. III. A preocupação com o controle interno está intimamente ligada a dois fatores básicos: imagem do administrador e risco para o patrimônio da entidade.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
 

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2851240 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IBFC
Orgão: MGS
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Assinale a alternativa que apresenta os objetivos gerais do Auditor Independente.

 

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2848209 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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No mês de julho de 2022, o contador de um município realizou o lançamento de uma nota fiscal pelo valor de R$ 200.000,00, mas que o correto seria R$ 20.000,00. De acordo com as evidências obtidas pelo auditor, houve uma desatenção do contador, acrescentando um “0” a mais no momento de digitar. Diante disso, para o auditor, como que essa ação do contador deve ser caracterizada?

 

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2848208 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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A Norma Brasileira de Contabilidade de Auditoria Interna n. 01 (NBC TI 01), do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), determina que

 

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2848207 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: IFG
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Qual é o tipo de auditoria que está com sua definição correta?

 

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2847662 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. União Oeste-SC

Considere o seguinte conceito de Auditoria:

"O exame independente e objetivo de uma situação ou condição, em confronto com um critério ou padrão preestabelecido, para que se possa opinar ou comentar a respeito para um destinatário predeterminado." (PROAUDI, 2011)

Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA:

 

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2841247 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: POLITEC-AP
De acordo com a NBC TSP 25 – Evento Subsequente, no período entre a data das demonstrações contábeis e a data da autorização para emissão, agentes públicos nomeados ou eleitos podem anunciar as intenções governamentais em relação a determinados assuntos. Essas intenções podem exigir, ou não, o reconhecimento como ajustes.
Assinale a opção que indica um evento subsequente à data das demonstrações contábeis que não exige que a entidade ajuste o montante reconhecido nas suas demonstrações.
 

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2836603 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: Câm. Goianésia-GO
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Um dos mais importantes procedimentos de auditoria, no que se refere a contas a receber, é a confirmação direta do débito com o devedor. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.
 

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2836602 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: Câm. Goianésia-GO
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Em relação à amostragem em auditoria e à seleção de amostra, assinale a alternativa correta.
 

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2836601 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: Câm. Goianésia-GO
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A opinião do órgão ou da unidade de controle interno do Poder Executivo Federal deve ser expressa por meio de relatório, parecer, certificado ou nota. Acerca desses documentos, assinale a alternativa correta.
 

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