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Foram encontradas 13.809 questões.

1294166 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: PROMUN
Orgão: Pref. Massapê-CE
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É dever do auditor, de acordo com as normas de auditoria independente das demonstrações contábeis, documentar as questões importantes com evidências. Sobre papeis de trabalho da auditoria, marque a opção verdadeira:

 

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1292725 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS
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A fiscalização contábil é uma das obrigações dos sistemas de controle interno. De acordo com ALMEIDA, são exemplos de controles contábeis:

 

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1292575 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS
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Quanto aos termos atribuídos pelas Normas de Auditoria, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

( ) Fraude é o ato intencional de um ou mais indivíduos da administração, dos responsáveis pela governança, empregados ou terceiros, que envolva dolo para obtenção de vantagem injusta ou ilegal.

( ) Fatores de risco de fraude são eventos ou condições que indiquem incentivo ou pressão para que a fraude seja perpetrada ou ofereçam oportunidade para que ela ocorra.

( ) Não conformidade são atos de omissão ou cometimento, intencionais ou não, praticados pela entidade ou pelos responsáveis pela governança, pela administração ou por outras pessoas físicas que trabalham para a entidade ou sob seu comando que são contrários às leis ou regulamentos vigentes.

 

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1292574 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Carazinho-RS
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Quanto às definições gerais dos testes de auditoria, sobre a auditoria interna, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Os testes visam à obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade. Já os testes visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade.

 

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1286208 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: IP Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:

I. É dever d o auditor solicitar ao auditado qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita.

II. O auditor deve buscar prejudicar, culposa ou dolosamente, qualquer interesse confiado à sua responsabilidade profissional.

Marque a alternativa CORRETA:

 

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1279029 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: UFMT
Orgão: SSA Águas Pantanal-MT
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Conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade de Auditoria Interna, o Planejamento do Trabalho de Auditoria Interna compreende

 

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1278993 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: IDECAN
Orgão: IF-RR
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Os papeis de trabalho representam a documentação das evidências que respaldam as conclusões e opiniões significativas dos auditores, sendo o principal subsídio do relatório. Assinale a alternativa correta relacionada ao prazo de guarda ou custódia dos papeis de trabalho para fins de fiscalização profissional.

 

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1265494 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: IP Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:

I. Receita corrente líquida, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, é o somatório das receitas tributárias sem deduções de qualquer natureza.

II. É dever do auditor ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas.

Marque a alternativa CORRETA:

 

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1248789 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Fund Foz
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A adoção da autoria contábil tem a legítima função como medida de segurança contra a possibilidade de manipulação das informações contábeis. Ato contínuo, um dos objetivos gerais da Auditoria Interna é prestar ajuda à alta Administração das entidades, desenvolvendo adequadamente suas atribuições e proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos acerca dos resultados obtidos. Neste sentido, em atenção às normas atinentes à Auditoria Interna, consoante à Norma Brasileira de Contabilidade NBC-TI 01, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas:


( ) A Auditoria Interna é exercida nas pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

( ) O relatório da Auditoria Interna deve ser objetivo e abordar apenas os aspectos do objetivo e a extensão dos trabalhos, os riscos associados aos fatos constatados e à metodologia adotada.

( ) Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas, obtido no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações.

( ) Os procedimentos da Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações à administração da entidade, como por exemplo, a inspeção, observação e a investigação.

( ) Ao determinar a extensão de um teste de auditoria ou um método de seleção de itens a serem testados, não podem ser empregadas técnicas de amostragem.


A sequência CORRETA corresponde à:

 

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1247249 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: IDIB
Orgão: CREMERJ
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.Diversas são as técnicas de auditorias a serem aplicadas com o objetivo de obter informações válidas e satisfatórias para que o auditor possa fundamentar sua opinião acerca da matéria auditada. Assim correlacione as técnicas a seguir enumeradas na primeira coluna com a sua definição resumida apresentada na segunda coluna.

Enunciado 1247249-1

Assinale a sequência correta de cima para baixo:

 

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