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1240344 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: IBFC
Orgão: SAAE São Gonçalo Amarante-RN
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Auditoria Ambiental possui diversos intuitos, podendo visar ao licenciamento, à certificação ou à conservação da biodiversidade.

Analise as afirmativas abaixo:

I. A auditoria de sistema de gestão ambiental avalia o cumprimento dos princípios estabelecidos no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da empresa e suas adequações e eficácias.

II. A Auditoria de sítios é destinada a otimizar a gestão dos recursos, a melhorar a eficiência do processo produtivo e, consequentemente, minimizar a geração de resíduos, o uso de energia ou de outros insumos.

III. A Auditoria de certificação avalia a conformidade da empresa com princípios estabelecidos nas normas pela qual a empresa esteja desejando se certificar.

Assinale a alternativa correta.

 

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1231978 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ALFA Umuarama
Orgão: CIDERSOP
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A auditoria pode ser interna ou externa, dependendo para esse enquadramento da vinculação funcional dos auditores que realizam o trabalho, pois há diferenças significativas entre uma e outra. Preencha os parênteses com os números adequados e assinale a alternativa correspondente.

1 - Auditoria interna.

2 - Auditoria externa.

( ) O agente tem vínculo funcional com a instituição.

( ) O trabalho é destinado à diretoria, aos sócios, aos conselhos administrativos.

( ) Atividade de prevenção e percepção de fraude e verificação das ocorrências para as quais foi contratada.

( ) Finalidade precípua de emitir sobre as contas da instituição.

( ) Auxílio à alta administração.

 

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1231715 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: SAAE Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:
I. No uso do correio eletrônico, deve-se evitar produzir, transmitir ou divulgar mensagem que contenha arquivos com código executável (.exe, .com, .bat, .pif, .js, .vbs, .hta, .src, .cpl, .reg, .dll, .inf) ou qualquer outra extensão que represente um risco à segurança. II. O objetivo da elaboração e divulgação da informação contábil é ocultar informação para fins de prestação de contas, não responsabilização (accountability) e tomada de decisão.
Marque a alternativa CORRETA:
 

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1231714 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: SAAE Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:
I. A fim de garantir a segurança no uso da internet, o servidor público não deve fornecer a sua palavra-passe (senha) de acesso a sistemas e serviços a terceiros, assim como não deve partilhar informações pessoais ou íntimas com desconhecidos. II. É dever do auditor praticar, no exercício da profissão, atos definidos como crime.
Marque a alternativa CORRETA:
 

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1231713 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: SAAE Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows, o comando Alt+Esc permite percorrer os itens na ordem em que foram abertos. Pressionar a tecla F6 permite percorrer os elementos da tela em uma janela ou na área de trabalho. II. É dever do auditor prejudicar qualquer interesse confiado à sua responsabilidade profissional.
Marque a alternativa CORRETA:
 

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1231712 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: ADM&TEC
Orgão: SAAE Teotônio Vilela
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Leia as afirmativas a seguir:
I. O Patrimônio Líquido representa a soma entre o ativo e o passivo. II. O auditor é obrigado a praticar atos contrários à legislação ou destinados à fraudá-la.
Marque a alternativa CORRETA:
 

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1230615 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Orlândia-SP
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O trabalho no qual o auditor independente visa obter evidências apropriadas e suficientes para expressar sua conclusão, de forma a aumentar o grau de confiança dos usuários previstos sobre o resultado da mensuração ou avaliação do objeto, de acordo com os critérios que sejam aplicáveis, é denominado
 

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1230614 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Orlândia-SP
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A respeito dos aspectos normativos da auditoria interna, é correto afirmar:
 

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1230613 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Orlândia-SP
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Assinale a alternativa que, baseado nas normas de auditoria, indica um dos elementos que compõem o ambiente de controle interno.
 

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1226137 Ano: 2019
Disciplina: Auditoria
Banca: INAZ do Pará
Orgão: CORE-PE
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De acordo com a NBCTA 530 – Amostragem de auditoria, pode-se afirmar:
 

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