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1363155 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CAJ-SC
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O objetivo do controle interno relativo à salvaguarda dos interesses refere-se à proteção do patrimônio contra quaisquer perdas e riscos devidos a erros ou irregularidades. Os principais meios que podem dar o suporte necessário à salvaguarda dos interesses são os seguintes: segregação de funções; determinação de funções e responsabilidades; sistema de autorização e aprovação; carta de fiança; manutenção de contas de controle; seguro; legislação; contagens físicas independentes, entre outros.

Qual dos conceitos apresentados não é congruente com o apresentado?

 

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1363153 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CAJ-SC
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A auditoria do disponível não tem a finalidade de:

 

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1363152 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CAJ-SC
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O planejamento do trabalho de Auditoria Interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.

O planejamento deve considerar os fatores relevantes na execução dos trabalhos, exceto:

 

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1363151 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CAJ-SC
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Qual a diferença entre o COSO report (ou COSO I) de 1992 e o COSO ERM (ou COSO II) de 2004?

 

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1362760 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CAJ-SC
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O relatório da Auditoria Interna requer um mínimo de aspectos que devem ser considerados.

Quais são eles?

 

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1349836 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São José Campos-SP

A evidência obtida por declarações por escrito que tratam de afirmações da administração, assinadas por indivíduos responsáveis, é denominada evidência

 

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1349835 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São José Campos-SP

Com relação aos papéis de trabalho na auditoria, assinale a alternativa correta.

 

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1304163 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Itaquaquecetuba-SP
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Os procedimentos de auditoria que compreendem determinações de variações e de relações entre dados financeiros e não financeiros são denominados procedimentos
 

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1304162 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Itaquaquecetuba-SP
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Caso o auditor se veja na impossibilidade de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente sobre as demonstrações contábeis e julgue que os efeitos dessa impossibilidade sobre essas demonstrações sejam relevantes, mas não generalizados, ele deve emitir um relatório
 

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1303673 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: PROMUN
Orgão: OSSHCP HMR
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São características necessárias de um auditor, exceto:

 

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