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951791 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAGE-RS
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Julgue os itens a seguir, acerca de fraudes e erros nas organizações.

I Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados, mas deve-se dedicar especial atenção àqueles que possuem pouco conhecimento, pouca aptidão para o cargo ocupado e que não aceitam assumir responsabilidades extras.

II Processos e controles automáticos descartam o erro não intencional e, por isso, evitam a fraude.

III A escolha ou mudança nas políticas contábeis da entidade, em especial aquelas subjetivas e em transações complexas, pode indicar fraude nas informações financeiras.

IV A incorporação de elementos de imprevisibilidade na seleção dos procedimentos de auditoria ajuda a reduzir fraudes.

Estão certos apenas os itens

 

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951790 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: CAGE-RS
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A respeito de auditoria de demonstrações financeiras, assinale a opção correta.

 

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916726 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São Bernardo do Campo-SP
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Na hipótese de o auditor possuir dúvidas a respeito da confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria ou na hipótese de a evidência de auditoria obtida em uma fonte ser inconsistente com a obtida em outra, de acordo com a NBC TA 500, deverá o auditor
 

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916725 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. São Bernardo do Campo-SP
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A amostragem estatística utilizada na definição e seleção da amostra de auditoria, na execução de testes de controles e de detalhes na avaliação dos resultados da amostra
 

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910628 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-MT

Quanto à legislação e às aplicações da auditoria, em particular do Setor Público, julgue o item.

No processo de obtenção e avaliação das informações, a informação é considerada como suficiente quando convence plenamente o auditor interno das conclusões e recomendações apresentadas à direção da entidade.
 

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910627 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-MT

Quanto à legislação e às aplicações da auditoria, em particular do Setor Público, julgue o item.

As orientações e expectativas externadas pela administração da entidade aos auditores internos constituem-se em fator relevante na execução dos trabalhos da auditoria interna.
 

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910626 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRO-MT

Quanto à legislação e às aplicações da auditoria, em particular do Setor Público, julgue o item.

Um dos procedimentos adotados pelos auditores internos para a realização dos testes substantivos destinados à detecção do efetivo funcionamento dos controles internos é a conferência de cálculos.
 

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904238 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FADESP
Orgão: BANPARÁ
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O parecer do auditor independente deve ser claro e expressar objetivamente se as demonstrações contábeis auditadas, em todos os aspectos relevantes, na opinião do auditor, estão ou não adequadamente representadas. Nas demonstrações contábeis de determinada instituição financeira consta a provisão para devedores duvidosos, porém em montante tal que não representa a real inadimplência dos clientes. No parecer dos auditores consta o seguinte parágrafo: “Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos da insuficiência de provisão para créditos de liquidação duvidosa comentada no parágrafo 3º, as demonstrações contábeis...”. Essa expressão é empregada em pareceres
 

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904237 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FADESP
Orgão: BANPARÁ
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O auditor responde por suas ações na execução dos trabalhos de auditoria. Não está entre as atribuições do auditor, na execução do seu trabalho,
 

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904236 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: FADESP
Orgão: BANPARÁ
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Uma indústria de refrigerantes constituída juridicamente como sociedade anônima de capital aberto foi alvo do trabalho de auditores independentes que iniciaram seus procedimentos às 8 horas do dia 4 de Abril de 2018, por meio de contagem física de caixa, e resultou nos seguintes registros:
1.Saldo inicial de caixa no dia 03/04/2018: $ 0,00 2. Valor em dinheiro: $ 5.000,00 3. Vale para funcionários: $ 2.000,00 4. Vendas em dinheiro no dia 03/04/2018: $ 20.000,00 5. Vendas a prazo para recebimento com 30 dias: $ 20.000,00 6. Documento de depósito bancário do dia 03/04/2018: $ 10.000,00
Os auditores independentes chegaram à seguinte conclusão:
 

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