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O controle da qualidade consiste em, exceto:
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As fraudes e os desvios de recursos podem ser identificados aplicando-se a auditoria do tipo:
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Com base nos conceitos pertinentes a um processo de auditoria, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:
I – O Controle consiste no monitoramento de processos (normas e eventos) para verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e detectar situações de alarme que requeiram uma ação avaliativa, detalhada e profunda;
II – A Avaliação é a identificação quantitativa e qualitativa dos resultados (impactos) obtidos em relação aos objetivos fixados e na adequação aos parâmetros estabelecidos pelos órgãos competentes;
III – A Auditoria é o exame sistemático e independente dos fatos pela observação, medição, ensaio, ou outras técnicas apropriadas para verificar a adequação aos requisitos preconizados pelas leis e normas vigentes.
As afirmativas I, II e III são respectivamente:
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Em uma auditoria, quando se constata a cobrança de parto ou cesariana com assistência ao recém-nato, sem a presença do pediatra ou do neonatologista na sala de parto, é motivo para que o auditor aplique:
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No processo de auditoria, o referencial utilizado pelo auditor para realizar os julgamentos em relação à situação analisada ou condição existente é denominado de “critério”, que pode ser encontrado nas leis, normas e nos padrões esperados para o objeto auditado. Quando o auditor encontra uma discrepância entre a situação existente e o critério aplicado, tem-se uma:
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Um planejamento adequado da auditoria é benéfico para a auditoria das demonstrações contábeis e irá auxiliar o auditor nas ações a seguir, EXCETO:
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No contexto geral da auditoria do SUS, são situações que caracterizam a devolução de recursos, EXCETO:
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Observe os itens a seguir a respeito do sistema de controle interno:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no Orçamento Anual, a elaboração dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado.
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
Estão corretos:
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Observe as afirmativas a seguir em relação ao item 4.14 da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, referente a auditorias internas.
I – O programa de auditoria interna deve cobrir todos os elementos do sistema de gestão, incluindo as atividades de ensaio e/ou calibração.
II – É responsabilidade do laboratório planejar e organizar as auditorias, conforme requerido no cronograma e solicitado pela direção.
III – Convém que o ciclo de auditoria interna seja normalmente completado em dois anos.
Sobre as afirmativas acima, pode-se dizer que:
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Durante o andamento de uma auditoria:
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