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Julgue o item a seguir, a respeito de normas técnicas de auditoria.
Informações encontradas pelo auditor independente em ambiente externo àquele responsável pelas demonstrações contábeis não são tecnicamente consideradas evidências de auditoria.
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O controle interno relacionado às ações que propiciam o alcance dos objetivos da entidade é denominado:
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Assinale a alternativa correta, considerando as Normas
de Auditoria.
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O auditor externo, ao não receber a resposta a uma carta
de confirmação remetida a fontes externas, deverá imediatamente, caso a resposta à solicitação não seja indispensável para a execução dos trabalhos,
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É correto afirmar que os testes que visam à obtenção de
evidência quanto à suficiência, à exatidão e à validade
dos dados produzidos pelos sistemas de informação da
entidade são denominados testes
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A evidência de auditoria para a obtenção de conclusões para fundamentar a opinião do auditor é conseguida pela execução de
procedimentos de auditoria. O exame de registros ou documentos, internos ou externos, em forma de papel, em forma eletrônica
ou em outras mídias, ou o exame físico de um ativo é efetuado mediante o procedimento de auditoria denominado
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O risco de distorção relevante é o risco de que as demonstrações contábeis contenham distorção relevante antes da auditoria.
Segundo a NBC TA 200, podem ocorrer no nível
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Nos trabalhos de auditoria independente na Companhia Distribuidora de Frutas e Legumes do Estado referente ao exercício de
2015, o auditor constatou que, no mês de novembro de 2015, foram contabilizadas duas notas fiscais de vendas com valores
adulterados, para mais, em R$ 240.000,00. De acordo com as evidências obtidas pelo auditor, as notas fiscais foram
adulteradas, com o objetivo de encobrir desvio de mercadorias no estoque. Segundo a NBC TA 240, este fato caracteriza
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Com relação ao processo de controle interno e de avaliação e gestão
de riscos, julgue o item a seguir.
A auditoria interna é parte responsável pelo controle interno das organizações.
A auditoria interna é parte responsável pelo controle interno das organizações.
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Com relação ao processo de controle interno e de avaliação e gestão
de riscos, julgue o item a seguir.
O controle interno desconsidera a relação entre custo e benefício dos critérios econômicos.
O controle interno desconsidera a relação entre custo e benefício dos critérios econômicos.
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