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As ações de auditoria são planejadas e executadas tomando-se como referência suas especificidades e perspectivas de resultado. Nas atividades de Auditoria, também são considerados os aspectos pertinentes e os propósitos específicos para alcançar os resultados estimados.
Entre as opções abaixo, identifique aquelas que não são tipos de auditorias aplicáveis no âmbito organizacional, empresarial público e privado.
I - Auditoria fiscal e tributária.
II - Auditoria de sistemas de custeio operacional, econômico-público direto.
III – Auditoria de gestão.
IV – Auditoria de sistemas.
V - Auditoria de arquivo digital econômico-patrimonial sustentável.
Diante das opções apresentadas pode-se afirmar que:
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De acordo com a natureza da opinião numa auditoria externa, o parecer dos auditores pode assumir posições ou variações distintas.
Por exemplo, caso haja discordância com a administração da organização quanto ao conteúdo e apresentação das demonstrações financeiras, a auditoria deve prescrever um parecer:
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O cliente principal de uma empresa catarinense pagou uma duplicata referente a compra de mercadorias, no total de R$ 155.450,00, sendo que R$ 5.450,00 eram referentes a juros e multas por atraso de uma semana. Dois meses depois, a auditoria interna da empresa descobriu que os encargos referentes ao atraso (R$ 5.450,00) não foram contabilizados como receitas.
Este fato pode ser caracterizado como:
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Com relação à auditoria, assinale as afirmativas a seguir com V (verdadeiro) ou F (falso).
( ) Auditoria por testes ou por amostragem compreende o exame de todos os registros, bem como a análise de todos os controles internos de uma entidade.
( ) Na auditoria por testes, a profundidade dos exames é determinada pelo auditor e varia de acordo com a maior ou menor confiança que ele deposita no sistema de controles internos da entidade.
( ) Quando o auditor constata a existência de alguma deficiência relevante nos controles internos, deverá aplicar procedimentos de revisão analítica.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
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Subsidiar a administração pública quanto à avaliação dos riscos e contingências é uma das funções dos(as)
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Procedimentos de auditoria que visam à obtenção de evidências quanto a suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis são intitulados testes
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Sobre Auditoria é INCORRETO afirmar
que:
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Após definidas as materialidades de planejamento e de execução, o auditor avalia fatores que podem indicar a existência de transações, saldos contábeis ou divulgação para os quais poderia razoavelmente esperar a existência de distorção de valores abaixo da materialidade, mas que possam influenciar as decisões dos usuários. Avalie os fatores abaixo e marque a opção CORRETA.
I - Se leis, regulamentos ou a estrutura de relatório financeiro aplicável afetam as expectativas dos usuários em relação à mensuração ou divulgação de certos itens (por exemplo, transações com partes relacionadas, e a remuneração da administração e dos responsáveis pela governança);
II - As principais divulgações referentes a instituição financeira (por exemplo, nível de inadimplência);
III - Se a atenção está focada em aspecto específico do negócio da instituição financeira que é divulgado separadamente nas demonstrações contábeis (por exemplo, negócio recém-adquirido).
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No que se refere às Partes Relacionadas, assinale a opção INCORRETA.
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Para uma atividade ser considerada como de responsabilidade da administração dependerá das circunstâncias, e essa avaliação requererá o exercício de julgamento. As opções abaixo apresentam atividades que seriam geralmente consideradas de responsabilidade da administração, EXCETO:
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