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Foram encontradas 13.964 questões.

741383 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
Acerca de atividades de controle e avaliação de riscos, julgue o seguinte item.

Verificação, análise técnica, segregação e rodízio de funções são princípios primários que regem o sistema de controle interno.
 

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741382 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: MPU
No que se refere a definição, objetivos e componentes do controle interno, julgue o item a seguir.

O objetivo do aperfeiçoamento do sistema de controles internos das entidades é eliminar de vez os riscos operacionais.
 

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739527 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: IBEG
Orgão: Pref. Guarapari-ES
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No momento de definição da Amostra da auditoria, o auditor deve considerar a finalidade do procedimento de auditoria e as características da população da qual será retirada a amostra. Essa afirmativa esta vinculada a qual requisito básico para a definição de Amostra da Auditoria?
 

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732849 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: UNIFAP
Orgão: UNIFAP
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O auditor, no curso do exercício da função, se depara com a necessidade de recorrer a normas, procedimentos, instrumentos, dentre outros elementos que lhe possibilitarão tecer conclusões seguras e tornar o resultado de seu trabalho útil às entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal.
Sobre a evidência de auditoria todas as alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
 

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730427 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FACAPE
Orgão: Pref. Petrolina-PE
Em conformidade com a Resolução CFC Nº. 1.230/09 que aprova a NBC TA 620 – Utilização do Trabalho de Especialistas - quando o trabalho do especialista do auditor envolve o uso de dados-fonte que são significativos para o seu trabalho, pode ser adotado o seguinte procedimento para testar os dados:
 

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729556 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNCAB
Orgão: Pref. Santa Teresa-ES
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Seja privada ou governamental, a auditoria interna tem por missão básica assessorar a alta administração no desempenho de suas funções e nos limites de suas responsabilidades, através de exames e avaliações. É correto afirmar que a alternativa que NÃO corresponde a uma missão da auditoria interna é:
 

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729310 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Uruguaiana-RS
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O controle interno serve como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público. Assinale a alternativa que NÃO contempla a finalidade do controle interno.
 

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729151 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: CAIP-IMES
Orgão: CRESAMU
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Com base na NBC TI – 01 – Auditoria Interna, analise e responda a alternativa INCORRETA.
 

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727641 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: Câm. São José-SC
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Os papéis de trabalho documentam todas as etapas da auditoria.
Os papéis de natureza correntes são:
 

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701480 Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TJ-SP
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Quanto às diferenças entre auditoria externa e interna, é correto afirmar:
 

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