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790591
Ano: 2015
Disciplina: Auditoria
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
Disciplina: Auditoria
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
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Sabido que tanto as organizações públicas quanto as privadas estão expostas à riscos, cujas atividades de controle objetiva mitigá-los, é correto afirmar que o processo de gestão de riscos compreende as seguintes atividades:
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Segundo Motta et al. (2014), o que é verificado na auditoria de contas hospitalares?
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Quando o auditor independente não conseguir obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, porém ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados, deverá o auditor:
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Sobre controles internos, considere as afirmativas abaixo.
I - A eficiência operacional implica que os departamentos de padrões e os métodos adequados permitam que todos os procedimentos da entidade desenvolvam suas funções de forma racional, harmônica e integrada aos objetivos globais da organização.
II - O sistema de controles gerenciais é parte integrante da estrutura de controle e deve ser projetado de acordo com as necessidades de todos os colaboradores da organização.
III - Constituem objetivos dos controles internos: proteger os ativos da entidade; determinar o método de custeio dos serviços e produtos; obter informação adequada; estimular a obediência e o respeito às políticas da administração; promover a eficiência operacional da organização.
Quais estão corretas?
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Segue abaixo uma síntese do trabalho da Auditoria Interna:
I- Revisão de sistemas contábeis e controle interno.
II- Exame de informações financeiras e operacionais.
III- Revisão da economia, eficácia das operações.
IV- Revisão do cumprimento das leis, regulamentos.
V- Diretivas e políticas administrativas.
Assinale a alternativa que atende corretamente o enunciado.
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Quantos aos procedimento de auditoria, é incorreto afirmar:
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São Instrumentos de controladoria EXCETO:
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Sobre as Normas Profissionais do Auditor Interno, é INCORRETO afirmar que:
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O Auditor Interno da empresa CDA Distribuidora de Uvas do Brasil S/A pretende realizar auditoria interna no departamento de compras e vendas da empresa. A possibilidade de NÃO se atingir, de forma satisfatória, o objetivo dos trabalhos, nos termos da NBC TI 01, estão relacionados
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Na realização dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis do exercício de 2014 da Indústria de Calças e Camisas do Sul S/A, o auditor não conseguiu obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas concluiu que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados. Nestas condições, o auditor deve
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