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3713640 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TCE-SP
Sobre os trabalhos de asseguração limitada e de asseguração razoável, é correto afirmar que
 

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3713492 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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Um roteiro sobre os pontos a serem supervisionados pelo controlador interno e respondidos pelos servidores responsáveis dos setores que desenvolvem a atividade ou detém a informação, concernente à fiscalização do PPA (Plano Plurianual) deve contemplar os seguintes questionamentos, EXCETO:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 29)

 

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3713491 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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“A informação deve expressar providências para melhorar a gestão financeira e operacional da entidade de governo. Não se deve utilizar expressões duras, ofensivas, adjetivadas, tampouco — comentários desnecessários, inoportunos ou depreciativos”. A disposição anterior indica que a redação do relatório de auditoria interna deve ser:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 26)

 

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3713490 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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É a identificação de eventos ou das condições que possam afetar os objetivos e metas planejadas, reduzir a eficiência dos processos, negar cumprimento as normas ou a qualidade das informações contábeis:

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 23)

 

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3713489 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: PUBLICONSULT
Orgão: Câm. Piedade-SP
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São, dentre outras, atribuições do Controle Interno, no âmbito da Câmara Municipal:

1 - Comprovar a adequada aplicação dos recursos entregues a entidades do terceiro setor.

2 - Assinar o Relatório de Gestão Fiscal em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal e, também, com o responsável pela administração financeira.

3 - Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em despesas correntes e, não, em gastos de capital.

(TCESP. Controle Interno, 2022, p. 18-19)

De acordo com a fonte referida estão corretos os itens:

 

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3713421 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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A Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, com enfoque técnico, objetivo e sistemático. Assinale a alternativa correta:
 

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3713416 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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Na confecção do relatório de auditoria é necessário observar diversos critérios de qualidade, para que o documento seja independente e objetivo. Quanto aos documentos de auditoria assinale a alternativa INCORRETA:
 

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3713415 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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Na amostragem estatística, os itens da amostra são escolhidos de modo que cada unidade de amostragem tenha uma probabilidade conhecida de ser selecionada. Sobre os métodos de seleção da amostra:
 

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3713414 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IESES
Orgão: CRC-SC
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Na auditoria os testes aplicados têm a finalidade de obter evidências para fundamentação da opinião do auditor, estes testes podem ser classificados em testes de observância e testes substantivos. Analise as afirmativas e identifique as corretas:
I. Inspeção é a verificação de registros, documentos e ativos tangíveis.
II. Os testes substantivos buscam evidências quanto à suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas contábeis.
III. Os testes de observância devem considerar os seguintes procedimentos teste de detalhes e teste de transações.
 

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3713054 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: TRE-TO
Sobre a documentação de auditoria, assinale a alternativa correta.
 

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