Foram encontradas 170 questões.
Sobre os procedimentos analíticos, assinale a alternativa incorreta.
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Acerca da Norma Brasileira de Contabilidade-NBC TA 200, assinale a alternativa correta
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Acerca do risco de auditoria, assinale a alternativa correta.
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Os papéis de trabalho devem ser elaborados de forma tal que se entenda aonde o auditor pretenda chegar. Essa característica pode ser definida como sendo relacionada ao seguinte atributo:
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Quanto ao processo de amostragem na auditoria, assinale a alternativa correta.
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Acerca da auditoria de conformidade, é mais importante para o auditor o exame do (a):
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- Acerca ainda da auditoria de conformidade, assinale a alternativa correta.
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São princípios no gerenciamento e na análise dos riscos de acordo com a metodologia COSO, exceto:
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Caracteriza-se como princípio fundamental de governança aplicado ao setor público:
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- Organização dos PoderesPoder LegislativoFiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária da UniãoTribunal de Contas da União (TCU)
Em relação às disposições constitucionais sobre controle interno, observe as seguintes afirmativas:
I. Em caso de irregularidade comprovada, os responsáveis pelo controle interno poderão ser responsabilizados solidariamente.
II. O controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
III. Os partidos políticos não são partes legítimas para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
IV. O controle interno deve avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual.
V. O controle interno deve exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres.
Estão corretas as alternativas
I. Em caso de irregularidade comprovada, os responsáveis pelo controle interno poderão ser responsabilizados solidariamente.
II. O controle interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
III. Os partidos políticos não são partes legítimas para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.
IV. O controle interno deve avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual.
V. O controle interno deve exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres.
Estão corretas as alternativas
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