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Patrícia, auditora de controle interno, durante uma fiscalização rotineira de um contrato administrativo na Prefeitura de Nova Terra, identificou indícios de um possível dano ao Erário no valor de R$ 1 milhão. O contrato, que envolvia a prestação de serviços de manutenção urbana, apresentava irregularidades na execução, como superfaturamento, serviços não realizados, conforme previsto, e pagamentos indevidos à empresa contratada.

Sobre as medidas que a auditora interna Patrícia deve tomar, analise as afirmativas a seguir.

I. Formalizar a comunicação ao órgão central de controle interno municipal, apresentando um relatório detalhado sobre o problema encontrado, as evidências levantadas e uma estimativa do impacto financeiro.

II. Recomendar a suspensão de novos pagamentos relacionados ao contrato até que as irregularidades sejam apuradas.

III. Reportar o caso ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), responsável pela fiscalização externa, por meio de uma solicitação que inclua as provas coletadas e o pedido de uma análise mais aprofundada sobre o contrato.

Está correto o que se afirma em

 

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Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistemas de controle interno com a finalidade de

 

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3450506 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Itame
Orgão: Pref. Mozarlândia-GO
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Os Controles Específicos integram o Sistema de Controle Interno e devem ser elaborados, implantados e aprimorados pelas respectivas áreas ou Unidades Administrativas onde serão utilizados. Considerando o disposto na Instrução Normativa nº. 08/2021, marque a alternativa correta:
 

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3450505 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Itame
Orgão: Pref. Mozarlândia-GO
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Marque a alternativa que não indica uma das atribuições do Órgão Central de Controle Interno, fixadas por lei municipal:
 

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3450504 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Itame
Orgão: Pref. Mozarlândia-GO
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Considerando a decisão do STF, ministro Alexandre de Moraes, no Recurso Extraordinário 1.264.676 Santa Catarina, de 8 de junho de 2020, onde ficou assentado ser inconstitucional o provimento dos cargos de Diretor do Controle Interno e de Controlador interno por meio de cargo em comissão ou função gratificada, marque a alternativa correta:
 

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3450503 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Itame
Orgão: Pref. Mozarlândia-GO
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Nos termos da Instrução Normativa nº. 08/2021, considerando que os arts. 31 e 74 da Constituição Federal de 1988 e os arts. 79 e 82 c/c art. 29 da Constituição Estadual dispõem que os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, Sistema de Controle Interno, marque a alternativa correta:
 

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3450502 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Itame
Orgão: Pref. Mozarlândia-GO
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Referente ao Sistema de Controle Interno, é correto afirmar que:
 

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3449166 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBFC
Orgão: TRF-5

O controle interno integrado e a controladoria são instrumentos importantes na administração pública para garantir a transparência, a eficiência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

 

I. O controle interno integrado consiste na organização de um sistema abrangente de controle interno, que engloba todas as áreas e setores da administração pública com a finalidade de garantir a integração e a coordenação dos diversos mecanismos de controle existentes na organização.

 

II. O controle interno integrado visa identificar e prevenir riscos, fraudes e irregularidades, além de promover a eficiência, a eficácia e a conformidade das atividades realizadas.

 

III. A controladoria pública tem como uma de suas funções principais a elaboração das demonstrações contábeis e financeiras da administração pública, sendo responsável por assegurar que essas demonstrações reflitam a real situação financeira e patrimonial da entidade.

 

IV. Quando são identificadas irregularidades nas atividades e ações realizadas pelos órgãos públicos, a controladoria pública tem o poder de aplicar sanções administrativas como multas e pode encaminhar relatórios de auditoria para os Tribunais de Contas.

 

Estão corretas as afirmativas:

 

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3449165 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBFC
Orgão: TRF-5

No Brasil, o sistema de controle contábil na administração pública passou por significativas mudanças ao longo do tempo com a criação de normas e procedimentos para fortalecer a transparência e a fiscalização dos recursos públicos. Diante do exposto, assinale a alternativa correta.

 

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3449164 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBFC
Orgão: TRF-5

A respeito do controle contábil na administração pública, analise as afirmativas a abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). ( ) Na administração pública, o controle contábil é uma função essencial para garantir a transparência, eficiência, e legalidade na gestão dos recursos públicos.

 

( ) Quanto à origem, o controle pode ser interno, externo, legal e preventivo.

 

( ) O controle interno é exercido dentro de cada poder, sobre os atos por ele praticados. É exercido pelos próprios órgãos e entidades da administração pública com o objetivo de avaliar e garantir a legalidade, legitimidade, eficiência e eficácia das operações financeiras e contábeis.

 

( ) O controle externo é exercido na administração pública pelo superior hierárquico de cada órgão público pelos departamentos de controle interno existentes no interior de diversos órgãos e entidades públicas e ainda por órgãos de controle como a Controladoria Geral da União CGU no âmbito federal e Controladorias-Gerais dos Estados (CGE) e nos municípios, pelas Controladorias Municipais.

 

( ) Outro órgão de controle interno no Brasil é o Tribunal de Contas que tem a função de fiscalizar e controlar as contas e a gestão dos recursos públicos.

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

 

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