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3951362 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Assinale a alternativa correta sobre evidência de auditoria.
 

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3951361 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: CIS-AMOSC
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Assinale a alternativa correta com relação ao planejamento de auditoria no setor público.
 

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3950375 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Sobre a auditoria do setor público, julgue os itens a seguir:

I.É um um processo sistemático para obter e avaliar objetivamente evidências e determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis.

II.Pode assumir várias formas e ter diferentes características, dependendo do objetivo, e deve ter critérios adequados às circunstâncias daquela auditoria.

III.Ao fornecer uma asseguração razoável, a conclusão da auditoria afirma que, com base nos procedimentos executados, nada chegou ao conhecimento do auditor indicando que o objeto não está em conformidade com os critérios aplicáveis.

É correto o que se afirma em:

 

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3950366 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Segundo a NBASP 100, julgue os princípios listados a seguir:

I.Risco de auditoria.

II.Comunicação.

III.Legalidade.

IV.Exclusividade.

V.Materialidade.

De acordo com a NBASP 100 − Princípios Fundamentais da Auditoria no Setor Público, é princípio de auditoria do setor público o que se apresenta em:

 

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3950322 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Considere as afirmativas relacionadas ao controle governamental apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:

(__)Uma das finalidades do controle interno é avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual.

(__)O sistema de controle interno é uma responsabilidade exclusiva do Poder Executivo.

(__)Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional é uma das finalidades do sistema de controle interno.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

 

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3950315 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FURB
Orgão: Pref. Camboriú-SC
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Sobre os princípios gerais da auditoria do setor público, julgue os itens a seguir.

I.Os auditores devem cumprir exigências éticas relevantes e ser independentes.

II.Os auditores devem manter comportamento profissional apropriado, aplicando ceticismo profissional e julgamento profissional e exercendo o devido zelo.

III.Os auditores devem considerar a materialidade durante todo o processo de auditoria.

IV.Os auditores devem identificar e avaliar os riscos de fraude relevantes para os objetivos da auditoria.

É correto o que se afirma em:

 

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3949784 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: IPSJBV
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Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna a seguir.

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo _________________, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

 

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3948984 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Castelo-ES
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No escopo das NBC (Normas Brasileiras de Contabilidade) aplicáveis à auditoria interna no setor público, o planejamento de um trabalho sobre receitas próprias municipais deve definir escopo, materialidade e abordagem.

Marque a alternativa que melhor representa essa estrutura.

 

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3948979 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Castelo-ES
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Um órgão municipal pretende contratar serviços de manutenção predial pela Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). O planejamento reúne Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, matriz de riscos e indicadores de desempenho. A alta administração solicitou avaliação prévia do controle interno antes da publicação do edital.

Com base nesse cenário, assinale a conduta que fortalece governança, transparência e resultados contratuais.

 

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3948977 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IBADE
Orgão: Pref. Castelo-ES
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Na implantação do Sistema de Controle Interno Municipal, o Comitê de Governança definiu mapa de riscos, fluxos de reporte e avaliação independente das áreas auditadas.

Assinale a alternativa que melhor consolida princípios, papéis e salvaguardas para garantir efetividade e confiabilidade dos achados.

 

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