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Foram encontradas 14.066 questões.

3285546 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Santo André-SP
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O relatório de auditoria interna deve conter:
 

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3285545 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Santo André-SP
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A etapa que tem por finalidade identificar, com base no prévio entendimento obtido acerca do objeto de auditoria, os aspectos de maior importância ou de maior exposição a riscos que possam ameaçar o atingimento dos objetivos do processo ou da unidade auditada é a de:
 

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3285544 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Santo André-SP
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Os testes substantivos são aqueles que verificam a suficiência, exatidão e a validade dos dados que são objeto de análise.

Assinale a alternativa que apresenta exemplos de testes substantivos.
 

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3283253 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: Câm. Poços de Caldas-MG
A segregação de funções é um dos princípios básicos do sistema de controle interno, e deve prever a separação entre determinadas funções administrativas, com o propósito de reduzir as oportunidades que permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e de ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções. Aplicando esse princípio a uma Câmara de Vereadores, deve ocorrer segregação, por exemplo, no caso das funções de
 

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3279878 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Vila Boa-GO
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Quanto à etapa essencial no planejamento de auditoria, assinalar a alternativa CORRETA.
 

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3279877 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Vila Boa-GO
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Com a finalidade de verificar a conformidade e a exatidão dos valores das contas a pagar registrados no Balanço Patrimonial da entidade auditada, o auditor solicita, por meio de cartas registradas, informações relevantes aos credores com os quais a entidade auditada mantém relações comerciais. Nessa situação, o auditor realiza o procedimento de auditoria de:
 

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3279876 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Vila Boa-GO
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Em relação aos princípios de controle interno, analisar os itens. 
I. O princípio da relação custo-benefício estabelece que o custo de um controle não deve ultrapassar os benefícios que ele proporciona.  II. O princípio das instruções devidamente formalizadas estabelece a necessidade do acompanhamento dos fatos e fatos contábeis, financeiros e operacionais.  III. O princípio de definição de responsabilidades estabelece a existência de normas que definam a autoridade e, consequentemente, a responsabilidade e a competência dos agentes do controle interno. 
Está CORRETO o que se afirma:
 

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3277443 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Venâncio Aires-RS
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Sobre os exames físicos, que consistem na verificação in loco feita pelo auditor, analise as perguntas abaixo:

● Como é feita a comprovação visual da existência do item?

● O exame físico é utilizado por si só, podendo ser a única técnica utilizada?

● Qual característica deve estar presente para que seja possível o discernimento da fidedignidade do item?

Assinale a alternativa que contém, correta e respectivamente, as respostas para as perguntas acima.

 

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3277211 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: UFSM
Orgão: UFSM
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A NBC TI 01 - Da Auditoria Interna trata de particularidades voltadas à atividade de auditoria interna contábil.
Com base na NBC TI 01, assinale a alternativa correta sobre a auditoria interna.
 

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3275287 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: APS

Com relação à documentação de auditoria, o objetivo do auditor é preparar documentação que forneça registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor e

 

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