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Conforme define o Instituto Rui Barbosa (2010), trata-se do “exame independente,
objetivo e sistemático de dada matéria, baseado em normas técnicas e profissionais, no qual se
confronta uma condição com determinado critério com o fim de emitir uma opinião ou comentário”. O
conceito apresentado corresponde à:
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Segundo as Normas de Auditoria, independentemente da avaliação do auditor dos
riscos de que a administração burle controles, ele deve definir e aplicar procedimentos de auditoria
para:
I. Testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados na razão geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis.
II. Revisar estimativas contábeis em busca de vícios e avaliar se as circunstâncias que geram esses vícios, se houver, representam risco de distorção relevante decorrente de fraude.
III. Para operações significativas fora do curso normal dos negócios da entidade, ou que de outro modo pareçam não usuais, tendo em vista o entendimento da entidade e do seu ambiente e outras informações obtidas pelo auditor durante a auditoria, ele deve avaliar se a justificativa de negócio das operações (ou a ausência dela) sugere que elas podem ter sido realizadas para gerar informações contábeis fraudulentas ou para ocultar a apropriação indevida de ativos.
Quais estão corretas?
I. Testar a adequação dos lançamentos contábeis registrados na razão geral e outros ajustes efetuados na elaboração das demonstrações contábeis.
II. Revisar estimativas contábeis em busca de vícios e avaliar se as circunstâncias que geram esses vícios, se houver, representam risco de distorção relevante decorrente de fraude.
III. Para operações significativas fora do curso normal dos negócios da entidade, ou que de outro modo pareçam não usuais, tendo em vista o entendimento da entidade e do seu ambiente e outras informações obtidas pelo auditor durante a auditoria, ele deve avaliar se a justificativa de negócio das operações (ou a ausência dela) sugere que elas podem ter sido realizadas para gerar informações contábeis fraudulentas ou para ocultar a apropriação indevida de ativos.
Quais estão corretas?
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Costumeiramente, as operações da entidade oferecem oportunidades de
envolvimento em informações contábeis fraudulentas. Com base nas Normas de Auditoria, são
exemplos de possíveis origens para essas oportunidades, EXCETO:
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A controladoria tem um papel fundamental na análise da
saúde financeira da empresa.
De acordo com essa informação, marque a alternativa que descreva a função da controladoria de acordo com o seu papel no que tange ao âmbito financeiro:
De acordo com essa informação, marque a alternativa que descreva a função da controladoria de acordo com o seu papel no que tange ao âmbito financeiro:
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Sabe-se que o risco de amostragem é o risco de que a
conclusão do auditor, com base em amostra, pudesse ser
diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo
procedimento de auditoria. Dessa forma, entende-se que o
nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a
aceitar afeta o tamanho da amostra exigido.
Desse modo, marque a alternativa que descreva o que ocorre ao tratar do tamanho do risco e da amostra:
Desse modo, marque a alternativa que descreva o que ocorre ao tratar do tamanho do risco e da amostra:
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Essa forma de procedimento consiste na avaliação das
informações feitas por meio de estudo das relações plausíveis
entre dados financeiros e não financeiros. Além disso, incluem
também a investigação de flutuações e relações identificadas
que sejam inconsistentes com outras informações relevantes
ou que se desviem dos valores previstos.
De acordo com essa afirmação, marque a alternativa que contenha o nome do procedimento exemplificado acima:
De acordo com essa afirmação, marque a alternativa que contenha o nome do procedimento exemplificado acima:
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O procedimento de auditoria, participa do processo que visa
buscar a eficiência operacional, além de demonstrar a
conformidade com os registros e processos contábeis,
garantindo, dessa forma, a credibilidade dos valores
implementados pela empresa.
De acordo com essa informação, marque a alternativa que discorre a respeito da função do procedimento de inspeção realizado na auditoria:
De acordo com essa informação, marque a alternativa que discorre a respeito da função do procedimento de inspeção realizado na auditoria:
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A relevância na auditoria depende da representatividade
quantitativa ou qualitativa do item ou da distorção em relação
às demonstrações contábeis como um todo, ou informação
sob análise.
Dessa forma, marque a alternativa que descreve o que significa uma informação relevante no contexto da auditoria:
Dessa forma, marque a alternativa que descreve o que significa uma informação relevante no contexto da auditoria:
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Este risco é definido como sendo a susceptibilidade do saldo
de uma conta ou tipo de operação, a erros importantes
independentemente dos efeitos dos controles internos
correspondentes.
De acordo com essa informação, assinale a alternativa que diz respeito à definição do tipo de risco descrito acima:
De acordo com essa informação, assinale a alternativa que diz respeito à definição do tipo de risco descrito acima:
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Entende-se por “risco geral de auditoria” aquele risco de se
concluir e opinar de que as contas anuais tomadas em
conjunto refletem a imagem fiel da companhia, ou seja, com o
risco, pode haver a possibilidade de que os relatórios
financeiros auditados contenham erro ou fraude de maneira
significativa.
No tocante aos componentes do risco geral de auditoria, existem três riscos. Nesse sentido, marque a alternativa que contenha o nome dos três tipos de riscos existentes:
No tocante aos componentes do risco geral de auditoria, existem três riscos. Nesse sentido, marque a alternativa que contenha o nome dos três tipos de riscos existentes:
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