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3034188 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TRF-3
Ao decidir pela amostragem, o auditor pode fazê-la por dois tipos: estatístico e não estatístico. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.
 

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3034187 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TRF-3
A independência da auditoria pode ser afetada por ameaças, como a ameaça de autorrevisão, que ocorre quando o auditor
 

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3034186 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TRF-3
Os papéis de trabalho correntes são aqueles
 

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3034185 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TRF-3
O risco de aceitação incorreta é um risco de amostragem em auditoria que ocorre quando
 

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3034184 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: TRF-3
O auditor externo
 

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3032274 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Piracanjuba-GO
Confirmação externa é a evidência, relevante e confiável, de auditoria obtida como resposta por escrito direta para o auditor de um terceiro (a parte que confirma), em papel, no formato eletrônico ou outro meio. A denominação para a resposta que indica uma diferença entre as informações para as quais se solicitou confirmação é:
 

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3032273 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Piracanjuba-GO
O procedimento para obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informação da entidade denomina-se:
 

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3032272 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Piracanjuba-GO
Os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações com o objetivo de obterem evidências suficientes para dar suporte às conclusões obtidas. Dentre os procedimentos destacam-se os testes de observância, que possuem como objetivo:
 

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3032271 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Piracanjuba-GO
O auditor deve obter entendimento do controle interno relevante para a auditoria ao identificar e avaliar os indicadores de deficiência significativa, incluindo:
 

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3032270 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Aroeira
Orgão: Pref. Piracanjuba-GO
Controle é a busca da eficiência administrativa através da avaliação e correção. É papel do controle interno buscar o atingimento dos objetivos pleiteados no planejamento, identificando e sucumbindo os erros e fraudes. Para tanto, deverá ser realizada a correção decorrente da prevenção de fraudes quando identificado:
 

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