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2997827 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Valença Piauí-PI
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Acerca da construção de uma matriz de achados, assinale a alternativa correta:
 

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2997826 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Valença Piauí-PI
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De acordo com o Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (TCU), edição 2020, evidências são informações obtidas durante a auditoria e usadas para fundamentar os achados. Acerca do tema, assinale a alternativa correta:
 

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2997825 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Valença Piauí-PI
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Uma determinada equipe de auditoria realizará entrevista em um órgão municipal para coletar informações. Observe os itens abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta:

I. É recomendado que a equipe evite agendar data, local e horário para que não se perca o elemento surpresa, de modo a dificultar qualquer tipo de preparação fraudulenta por parte dos entrevistados.

II. É recomendado que a equipe evite que um integrante realize a entrevista sozinho, devendo ainda definir as tarefas de cada integrante antes da entrevista.

III. É recomendado que a entrevista seja documentada assim que encerrada.
 

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2997824 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Valença Piauí-PI
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De acordo com a NBC TA 230 (R1), que trata do registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor, assinale a alternativa correta:
 

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2994780 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: IGEDUC
Orgão: Pref. Pombos-PE

Comparar os resultados obtidos em um projeto ou processo com as metas estabelecidas é uma forma de controle.

 

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2991301 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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No âmbito da Administração Pública federal, a atividade de auditoria interna é orientada pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU). Com base nesse documento, julgue o item.

A evidência de auditoria obtida pelo auditor como resposta de terceiro (a parte que confirma) deve se apresentar na forma escrita (impressa, eletrônica ou em outra mídia). A depender das circunstâncias, pode ser mais confiável que a evidência gerada internamente pela unidade auditada, haja vista provir de fonte independente.
 

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2991300 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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No âmbito da Administração Pública federal, a atividade de auditoria interna é orientada pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU). Com base nesse documento, julgue o item.

As evidências de auditoria obtidas por meio de indagação são consideradas, por si só, suficientes e adequadas para fundamentar a opinião do auditor.
 

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2991299 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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No âmbito da Administração Pública federal, a atividade de auditoria interna é orientada pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU). Com base nesse documento, julgue o item.

Nos trabalhos de auditoria interna, os testes de controle são aqueles que avaliam o desenho e a efetividade operacional dos controles, ou seja, se os controles realmente impedem ou revelam a ocorrência de falhas nas atividades controladas e se eles estão funcionando da forma estabelecida.
 

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2991298 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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No âmbito da Administração Pública federal, a atividade de auditoria interna é orientada pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU). Com base nesse documento, julgue o item.

A definição dos procedimentos de auditoria que serão adotados, bem como sua extensão e profundidade, são fatores constantes em todos os trabalhos de auditoria interna e são definidos anualmente no Plano de Auditoria Interna.
 

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2991297 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CRMV-MT
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No âmbito da Administração Pública federal, a atividade de auditoria interna é orientada pelo Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, da Controladoria-Geral da União (CGU). Com base nesse documento, julgue o item.

Na etapa de planejamento dos trabalhos e de definição do programa de trabalho, devem ser levados em consideração os riscos a que os processos da entidade auditada estão sujeitos.
 

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