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Foram encontradas 79 questões.

1174824 Ano: 2017
Disciplina: Direito Constitucional
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Conforme a Constituição do Estado de Santa Catarina. Art. 11 — O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando: Analise as afirmativas abaixo referente ao artigo citado acima:
I) deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada. II) quando forem prestadas contas devidas, na forma da lei. III)não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
 

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1174820 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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É possível dizer que a estrutura de controle interno compreende ambiente de controle; mapeamento e avaliação de riscos; procedimentos de controle; informação e comunicação; e monitoramento. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa CORRETA:
 

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1174819 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Leia as assertivas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:


( ) Controladoria pode ser classificada como o órgão central do Sistema de Controle Interno que agrega não somente as atividades de auditoria, mas também, diversas outras atividades de controle da administração pública. A Controladoria-Geral da União, por exemplo, agrega as funções de defesa do patrimônio público, controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, atividades de ouvidoria e o incremento da transparência da gestão no âmbito da Administração Pública federal;

( ) Controlar significa fiscalizar pessoas, físicas e jurídicas, evitando que a objetivada entidade se desvie das finalidades para as quais foi instituída na sociedade. E o adjetivo “interno” quer dizer que, na Administração Pública, o controle será exercido por servidores da própria entidade auditada, e esse controle será regido unicamente pela Constituição Federal, sendo vedado que a entidade auditada estabeleça seus próprios regulamentos e normas.

( ) A Controladoria, classificada como órgão central do sistema de controle interno, seria uma espécie de órgão da Administração Pública localizado no nível de assessoramento do dirigente máximo da administração, com a finalidade de agregar diversas atividades como: auditoria, correição, prevenção e combate a desvios para otimizar o resultado da administração.


Qual é a sequência CORRETA?

 

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1174818 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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O controle interno compreende todos os meios planejados numa empresa para dirigir, restringir, governar e conferir suas várias atividades com o propósito de fazer cumprir os seus objetivos. Os meios de controle incluem, mas não se limitam a: formas de organizações, políticas, sistemas, procedimentos, instruções, padrões, comitês, planos de contas, estimativas, orçamentos, inventários, relatórios, registros, métodos, projetos, segregação de função, sistemas de autorização e aprovação, conciliação, análise, custódia, arquivos, formulários, manuais de procedimentos, treinamento, etc. Na Estrutura de controle interno é compreendida a avaliação de riscos. Entende-sepor riscos ocorrências, circunstâncias ou fatos imprevisíveis que podem afetar a qualidade da informação contábil. A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo, EXCETO:
 

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1174817 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Sobre o controle interno sob o enfoque contábil, assinale a alternativa INCORRETA:
 

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1174816 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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A Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. Sobre a Auditoria Interna, assinale a alternativa INCORRETA:
 

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1174815 Ano: 2017
Disciplina: Matemática
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Para fazer um trabalho escolar Ivan precisava realizar a seguinte soma: 12,728 + 0,58. Qual foi o resultado obtido?
 

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1174814 Ano: 2017
Disciplina: Matemática
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Determine √7225:
 

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1174813 Ano: 2017
Disciplina: Matemática
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Sabendo que o ano tem 365 dias ao todo. Henrique trabalhou 40% desses dias. Quantos dias Henrique trabalhou no ano?
 

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1174812 Ano: 2017
Disciplina: Matemática
Banca: Excelência
Orgão: Câm. Irineópolis-SC
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Calculando o valor numérico da expressão a seguir [(24+ 4x3) ÷ 4+3x 5] ÷ 8 assinale a alternativa CORRETA:
 

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