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Foram encontradas 115 questões.

3092835 Ano: 2023
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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Em relação ao orçamento público — conceito, técnicas, princípios, ciclo e processo orçamentário —, julgue o item.

Em âmbito federal, a apreciação dos projetos de leis orçamentárias e dos créditos adicionais será feita pelo plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, respectivamente, após apreciação por comissão mista permanente.

 

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3092834 Ano: 2023
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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Em relação ao orçamento público — conceito, técnicas, princípios, ciclo e processo orçamentário —, julgue o item.

O princípio orçamentário do equilíbrio, do ponto de vista material, conforme adotado pela Constituição Federal de 1988, desconsidera a origem das receitas e das despesas do orçamento público, bastando a igualdade entre os seus montantes para ser atendido.

 

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3092833 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

O compliance pode ser entendido como um sistema de gestão destinado à prevenção, detecção e correção de quaisquer desvios, fraudes, atos ilícitos ou irregularidades, geralmente envolvendo casos de corrupção, obrigações trabalhistas, fiscais, regulatórias, concorrenciais, entre outros.

 

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3092832 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

Compliance, que pode ser entendida como aderência à conformidade, é uma categoria de atividades de controle que consiste em monitorar o nível de adesão às políticas governamentais, em utilizar sistemas de revisão e aprovação, e em conceder efetividade à atuação da auditoria externa ou independente.

 

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3092831 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

Um dos requisitos do relatório de auditoria é que sua redação seja construtiva. Isto significa dizer que a informação deve recomendar as providências com vistas a melhorar a gestão financeira e operacional da entidade, com linguagem clara, objetiva e precisa, sem adjetivações ou comentários ofensivos.

 

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3092830 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

O controle de qualidade no Sistema de Controle Interno compreende a revisão dos trabalhos realizados com base nas normas e objetivos previamente estabelecidos. O intuito é identificar e localizar as falhas ou distorções existentes no planejamento, na execução e na comunicação dos resultados.

 

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3092829 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

A carta de acompanhamento é um documento em que o auditor solicita ao auditado a implementação de recomendações, fixando prazos. No caso de recomendações contestadas, devem ser reavaliados os questionamentos, para que o auditor retifique seus posicionamentos.

 

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3092828 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

Partindo do pressuposto de que a informação é um ativo da organização, é necessário criar um ambiente de controle para proteger esse ativo, sobretudo em razão de os sIstemas de informações concentrarem dados que podem ser acessados facilmente por grande número de pessoas e por grupos externos à organização.

 

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3092827 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

As atividades de controle são essencialmente de duas naturezas: de detecção e prevenção. A alçada, por exemplo, se enquadra como de detecção, ao predeterminar limites dentro dos quais o servidor ou empregado pode aprovar operações, como no caso de emitir um empenho ou autorizar um empréstimo.

 

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3092826 Ano: 2023
Disciplina: Auditoria
Banca: Ibest
Orgão: Pref. Alexânia-GO
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A respeito do Controle Interno, julgue o item.

A avaliação de riscos, subsequente à análise de riscos, visa à decisão sobre quais merecem atenção e que medidas devem ser adotadas para preveni-los ou evitá-los. A partir dessas conclusões, pode-se optar por reduzir ou eliminar os controles existentes..

 

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