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Foram encontradas 120 questões.

4058876 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

A avaliação mencionada no caso em apreço é do tipo operacional.

 

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4058875 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS
        Durante a execução de uma auditoria interna com o objetivo de obter e avaliar evidências a respeito da eficiência e eficácia da atividade de vendas em uma organização, a equipe de auditoria julgou necessário testar se os controles estavam funcionando da forma estabelecida.

Com base nessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Na situação hipotética em questão, não é necessário que o registro da revisão dos papéis de trabalho, bem como a indicação de quem os revisou e de quando o fez, sejam incluídos em cada papel de trabalho individualmente.

 

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4058874 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Um dos propósitos da atividade de auditoria interna governamental é auxiliar a organização pública a melhorar a eficácia dos processos de governança.

 

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4058873 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Ao usar técnicas de amostragem estatística em uma auditoria, o auditor deve fazê-lo de modo que cada unidade de amostragem da população tenha a mesma chance de ser selecionada.

 

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4058872 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Mesmo após a aprovação do relatório de auditoria definitivo, os papéis de trabalho incluídos no arquivo final de auditoria não devem ser descartados antes do fim do seu período de guarda.

 

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4058871 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Na execução de testes de controle, caso o auditor não possa aplicar a um item, selecionado mediante amostragem, os procedimentos de auditoria definidos ou procedimentos alternativos, ele deve tratar esse item como uma distorção.

 

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4058870 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Papéis de trabalho destinam-se a orientar os responsáveis pela gestão na correta execução dos processos sob sua responsabilidade, por isso devem ser bem construídos e organizados.

 

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4058869 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Ao executar serviços de consultoria, o auditor interno assume, juntamente com os responsáveis pela administração, a responsabilidade pelo alcance dos resultados da gestão.

 

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4058868 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

Ao utilizar um método de amostragem não estatística, o auditor deve estar ciente que obterá evidência apropriada, mas não suficiente.

 

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4058867 Ano: 2026
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TELEBRAS

Com base nas normas aplicáveis à auditoria interna governamental, julgue o item seguinte.

O fato de um auditor manter relacionamento que resulte em interesse pessoal concorrente, de modo a dificultar o cumprimento imparcial das funções da auditoria interna, caracteriza conflito de interesses, ainda que o referido auditor não pratique qualquer ato antiético ou impróprio.

 

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