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Determinado ente da Administração Pública indireta da União, que desempenha atividade econômica, passou por uma ampla remodelagem de sua governança interna, com o aperfeiçoamento do seu programa de integridade.
Ao analisar a funcionalidade do órgão de controle interno, bem como a existência, ou não, de zonas de intercessão entre a sua atuação e a do controle externo, a comissão responsável pela reestruturação concluiu corretamente que, na perspectiva constitucional,
 

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3302843 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC

É um exemplo típico de controle concomitante exercido pelo Tribunal de Contas:

 

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3302775 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Assinale a alternativa que não faz parte do controle interno:

 

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3302774 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Essa avaliação busca analisar a eficácia do processo interno de uma organização, identificando assim os riscos que alcancem negativamente os objetivos empresariais preestabelecidos com relação à segurança da informação direta ou indiretamente.

O texto refere-se a avaliação de:

 

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3302626 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: Pref. Luiz Alves-SC
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Com relação a tomadas e prestações de contas, assinale a opção correta.

 

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3301438 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. São Domingos do Cariri-PB
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De acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP), o que compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião?
 

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3301437 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UEPB
Orgão: Pref. São Domingos do Cariri-PB
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Qual o tipo de auditoria governamental tem por objetivo emitir opinião sobre a regularidade das contas e verificar a execução de contratos, acordos, convênios ou ajustes e a probidade na aplicação do dinheiro público ou na guarda ou administração de valores e bens do ente governamental?
 

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3299733 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
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No que se refere aos controles interno e externo, julgue os itens que se seguem.

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem manter, de forma integrada, um sistema de controle interno para, entre outras finalidades, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.

 

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3299732 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
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No que se refere aos controles interno e externo, julgue os itens que se seguem.

O controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, são executados de forma exclusiva pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

 

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3299731 Ano: 2024
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Câm. Maceió-AL
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No que se refere aos controles interno e externo, julgue os itens que se seguem.

O controle interno é exercido pelo próprio órgão que realiza a atividade administrativa.

 

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