Foram encontradas 7.365 questões.
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-SC
Em relação à auditoria no setor público federal, julgue o item.
Sem prejuízo da suficiência de recursos para o desempenho satisfatório de suas funções, as boas práticas aplicáveis a instituições da natureza do Tribunal de Contas da União (TCU) estabelecem que as entidades fiscalizadoras superiores devem ter poder discricionário sobre as dotações orçamentárias que lhe sejam alocadas, em montante do orçamento geral.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-SC
Em relação à auditoria no setor público federal, julgue o item.
Um princípio que deve nortear as entidades fiscalizadoras superiores colegiadas é a independência de seus dirigentes e membros, incluindo-se estabilidade no cargo e imunidade legal no exercício normal das suas funções.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-SC
Em relação à auditoria no setor público federal, julgue o item.
Quando houver interesse e permissão por parte da administração do auditado, o planejamento das atividades da auditoria deve levar em conta os resultados de trabalhos anteriores e as providências adotadas na correção e na prevenção dos procedimentos relacionados a esses trabalhos.
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Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: QUADRIX
Orgão: CRM-SC
Em relação à auditoria no setor público federal, julgue o item.
Para garantir sua independência, a auditoria interna deve desconsiderar, no planejamento da execução de seu trabalho, as orientações e as expectativas externadas pela administração.
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No tocante ao controle interno e ao referencial técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, publicado pela Controladoria Geral da União, a primeira linha de defesa do controle interno é responsável por:
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A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo (a):
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Considerando o referencial técnico de auditoria da CGU, não está(ão) contemplado/a(as) na avaliação dos controles internos da gestão:
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No tocante ao controle interno e ao referencial técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, publicado pela Controladoria Geral da União, a primeira linha de defesa do controle interno é responsável por:
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Qual o prazo para disponibilizar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT – pelas Unidades de Auditoria Interna governamentais – UAIG – à Controladoria Geral da União, contado a partir do término da vigência do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT?
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A definição: “exame independente, objetivo e confiável que analisa se empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo estão funcionando de acordo com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade (eficácia)” corresponde a auditoria
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