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A respeito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, é incorreto afirmar-se que
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Um servidor, integrante do quadro de pessoal do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, recebeu uma Ordem de Serviço, para realizar auditoria em uma entidade da Administração Pública Federal Indireta, com o objetivo de emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das contas e verificar a execução dos contratos, dos acordos, dos convênios ou dos ajustes e a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens da União a ela confiados. Concluídos os trabalhos, o servidor terá realizado uma auditoria
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As atividades a cargo do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal são exercidas mediante a utilização de técnicas próprias de trabalho, as quais se constituem no conjunto de processos que viabilizam o alcance dos macro-objetivos do Sistema. As técnicas de trabalho, utilizadas nas atividades a cargo do sistema de controle interno do poder executivo federal são
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Não integra/integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
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Não é competência dos órgãos integrantes do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal:
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O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem as seguintes finalidades, exceto
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O controle exerce, na administração sistêmica, papel fundamental no desempenho eficaz de qualquer organização. É por meio dele que são detectados eventuais desvios ou problemas que ocorrem durante a execução de um trabalho, possibilitando a adoção de medidas corretivas para que o processo seja reorientado na direção dos objetivos traçados pela organização. Na Administração Pública, a importância do controle foi destacada, principalmente, com o advento da Reforma Administrativa de 1967. Assim, o art. 6º do Decreto-Lei 200/1967 o coloca, ao lado do planejamento, da delegação de competência, da descentralização e da coordenação entre os cinco princípios fundamentais que norteiam as atividades da Administração Federal.
No que concerne aos controles interno e externo, é INCORRETO afirmar que
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Em relação ao Tribunal de Contas, julgue a opção INCORRETA.
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Compete à Comissão de Coordenação de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 3.591/2000 e suas alterações posteriores,
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2443095
Ano: 2012
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCAB
Orgão: Câm. Linhares-ES
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCAB
Orgão: Câm. Linhares-ES
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O Exame da Documentação Original é uma das principais técnicas de auditoria. Este procedimento visa à comprovação das transações que por exigências legais, comerciais ou de controle, são evidenciadas por documentos comprobatórios. Assim, NÃO deve estar contemplada neste escopo de tarefas a verificação da(o):
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