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182446 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFES
Orgão: UFES
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Analise as afirmativas a seguir, sobre a estrutura e os componentes do Controle Interno, de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT 16.8).

I. O ambiente de controle deve demonstrar o grau de comprometimento, em todos os níveis da administração, com a qualidade do controle interno em seu conjunto.

II. A estrutura de controle interno compreende ambiente de controle, qualidade do risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, e monitoramento.

III. O mapeamento de riscos é a identificação dos eventos ou das condições que podem afetar a qualidade da informação contábil.

É CORRETO o que se afirma em

 

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182445 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UFES
Orgão: UFES
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Com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TI 01), a respeito da Auditoria Interna, analise as afirmativas a seguir.

I. A Auditoria Interna é exercida junto a pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

II. A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos contábeis, gerenciais, administrativos e financeiros, cujas finalidades são agregar valor ao resultado da organização e apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apresentadas nos relatórios relativos a pessoas jurídicas de direito público.

III. A atividade da Auditoria Interna está estruturada em procedimentos, de enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios.

É CORRETO o que se afirma em

 

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104629 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDECAN
Orgão: Min. Saúde
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“No Brasil, o controle externo está a cargo do Congresso Nacional e será exercido com o auxílio do(da):
 

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104607 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: IDECAN
Orgão: Min. Saúde
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O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal tem como órgão central a Controladoria Geral da União (CGU) e é composto pelas atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização com as finalidades estabelecidas pela Constituição Federal, EXCETO:
 

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O Regimento Interno e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo trazem um rol de pessoas sujeitas à sua jurisdição, afirmando que somente por sua decisão, estes poderão liberar-se de sua responsabilidade. Sobre as pessoas que podem figurar naquele rol, assinale a alternativa INCORRETA.
Questão Anulada

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1471886 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: CRJ
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O Provimento nº 29/94 do TCE/PR determina que as entidades de direito público ou privado que receberem recursos do Estado, a qualquer título, serão obrigadas a comprovar, perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, na forma estabelecida, a aplicação das importâncias recebidas nos fins a que se destinarem, sob as penalidades e responsabilidades previstas em lei. Sobre o referido provimento, assinale a alternativa Incorreta:
Questão Anulada

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1012359 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: INAZ do Pará
Orgão: DPE-PR
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Os Sistemas de Controle Interno têm por objetivo a avaliação das ações governamentais, a gestão dos administradores públicos e a aplicabilidade dos recursos usados, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal trabalha com a finalidade de:
Questão Anulada

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817268 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TCE-PE

A respeito do conceito, das formas, da classificação e da previsão normativa do controle na administração pública brasileira, julgue o seguinte item.

O controle exercido por ministério sobre empresa pública a ele vinculada caracteriza-se como controle externo.

Questão Anulada

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458265 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Consulplan
Orgão: TRF-2

Segundo a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, os relatórios de gestão e os processos de contas constituídos pelo Tribunal serão organizados de acordo com a seguinte classificação:

I. Individual, quando envolverem uma única unidade jurisdicionada.

II. Consolidado, quando envolverem mais de uma unidade jurisdicionada e for conveniente ao Tribunal avaliar a gestão em conjunto.

III. Agregado, quando envolverem mais de uma unidade jurisdicionada e for conveniente ao Tribunal avaliar a gestão por meio do confronto das peças de cada unidade do conjunto.

Estão corretas as afirmativas

Questão Anulada

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417716 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: TRE-BA

Na sua prestação de contas, um servidor de determinado órgão federal apresentou recibos da utilização de taxi, notas fiscais de alimentação e de hospedagem. O setor financeiro processou a prestação de contas e fez a devida guarda da documentação após registro na contabilidade da entidade.

Nesse caso, se o auditor interno desejar verificar a integridade dessas informações contábeis, o procedimento adequado será o(a)

Questão Anulada

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