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A Declaração de Lima é um documento emitido pela INTOSAI, que tem por finalidade
 

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A emenda à Constituição Estadual, nº 75, de 20 de dezembro de 2012, estabelece que os poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, manterão, de forma integrada, sistema de controle interno. Com relação a sistema de controle interno, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

( ) O sistema de controle interno realiza apenas o acompanhamento da execução da despesa e a fiscalização da execução física das ações governamentais.

( ) O sistema de controle interno comprova a publicidade dos resultados avaliados quanto à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

( ) O controle interno poderá ser exercido de forma centralizada, sob a coordenação do controle externo de cada Poder.

( ) Os responsáveis pelo sistema de controle interno de cada Poder, ao tomar conhecimento de irregularidades, dará ciência ao controle externo de cada Poder.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

 

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A entidade, sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos resultados e relatórios financeiros, por meio da ética, da efetividade dos controles internos e da governança corporativa é denominada
 

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Segundo a NBC T 16.8, o controle interno é classificado em
 

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624925 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: Min. Saúde
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Julgue os itens que se seguem, referentes a organização e competências do Sistema de Contabilidade Federal.

Não cabe às unidades responsáveis pelas atividades do Sistema de Contabilidade Federal realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por bens e valores públicos.
 

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618632 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: DPE-RS
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No âmbito do controle externo federal, para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, será realizada fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à jurisdição do Órgão de Controle Externo, competindo-lhe, para tanto, em especial, dentre outros,
 

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618631 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: DPE-RS
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Considerando o procedimento de auditoria como um conjunto de verificações previstas num programa de auditoria, no âmbito do Sistema de Controle Interno Federal, este procedimento abrange testes de
 

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618630 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: DPE-RS
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Para obtenção de evidências, as quais devem ser suficientes, adequadas, relevantes e úteis para conclusão dos trabalhos, o sistema de Controle Interno Federal se serve de um conjunto de processos e ferramentas operacionais denominado de
 

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618629 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: DPE-RS
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Com relação ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, a abrangência de sua atuação, dentre outros, inclui
 

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618628 Ano: 2013
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FCC
Orgão: DPE-RS
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É um dos objetos sujeitos à atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos órgãos da Administração Direta, entidades da Administração Indireta e entidades privadas:
 

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