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2908301 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

Com relação às diferenças entre auditoria interna e externa

 

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2908300 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

Dentre os riscos de amostragem em auditoria, o risco de aceitação incorreta é definido como

 

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2908299 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

Os papéis de trabalho podem ser classificados quanto à sua natureza entre aqueles que são utilizados em apenas um exercício social e os que são utilizados em mais de um exercício social. Eles são denominados, correta e respectivamente,

 

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2908298 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

O procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na detecção ou prevenção de distorções relevantes no nível de afirmações é denominado teste de

 

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2908297 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Guaratinguetá-SP

De acordo com as normas de auditoria, a independência pode ser afetada por ameaças, como a ameaça de autorrevisão, que ocorre quando o auditor

 

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2897673 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Amparo-SP
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Quando, por um motivo qualquer, o auditor ficar impossibilitado de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de transações que poderiam conter distorções relevantes e generalizadas nas demonstrações contábeis como um todo, a opinião a ser emitida no Relatório de Auditoria será do tipo:
 

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2897672 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: Pref. Amparo-SP
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Suponha que, a fim de testar o saldo a pagar a determinado credor da empresa, registrado em conta de Fornecedores, o auditor o envia uma carta, solicitando que informe por escrito o valor a ele devido pela entidade auditada. Nesse caso, o procedimento descrito é denominado:
 

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2894320 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: IADES
Orgão: UNDF

No que tange à auditoria em saúde, assinale a alternativa correta.

 

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2876745 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Na análise das operações realizadas na Secretaria de Cultura do município, um controlador interno identificou as seguintes situações:
1. Um servidor público inexperiente, que trabalha na área contábil, calculou o valor da contribuição previdenciária patronal com um valor maior do que o devido. 2. Dois servidores públicos que ocupavam cargos comissionados, que já haviam sido exonerados, ainda constavam na listagem de pagamentos de salários da secretaria. Os pagamentos dos salários relativos a esses servidores públicos já exonerados eram depositados em contas bancárias do diretor e do gerente de pessoal da Secretaria de Cultura do município. 3. O contador calculou e deduziu do resultado patrimonial do exercício o valor da depreciação incidente sobre obras de arte, que são bens que não perdem valor ao longo do tempo. 4. Os valores recebidos pela Secretaria de Cultura com a cobrança de ingressos para a entrada no museu municipal foram registrados como receita tributária.
Nesses casos, as operações identificadas pelo controlador interno caracterizam-se, sequencialmente, como:
 

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2876744 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria
Banca: FEPESE
Orgão: CINCatarina
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Uma das características do auditor é o ceticismo profissional. Durante os seus trabalhos, o auditor aplica procedimentos para obter evidências de auditoria apropriada e suficientes que lhe possibilitem obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião.
Os registros dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e as conclusões alcançadas pelo auditor estão:
 

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