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851304 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Cotia-SP
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A etapa na qual são definidas a estratégia e a programação dos trabalhos de auditoria, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, determinando os prazos, as equipes de profissionais e outros recursos necessários para que os trabalhos sejam eficientes, eficazes e efetivos, realizados com qualidade, no menor tempo e com o menor custo possível, é denominada de
 

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825961 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: AOCP
Orgão: EBSERH
De acordo com as abordagens utilizadas no processo de apuração e análise de custos, é correto afirmar que, a apropriação de custos por centro de custos e o custeio de procedimentos hospitalares representam as duas formas mais usuais de expressão do custo de um serviço gerado por uma instituição hospitalar do sistema de:
 

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742105 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Itaqui-RS
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O relatório da Auditoria Interna deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, de forma a expressar suas conclusões, recomendações e providências a serem tomadas pela administração. Existem aspectos que devem constar necessariamente no relatório, sendo assim, analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A conjuntura econômica nacional e local em que a entidade está inserida.

( ) Os principais procedimentos de auditoria aplicados e sua extensão.

( ) Eventuais limitações ao alcance dos procedimentos de auditoria.

( ) O perfil dos administradores ou um currículo mínimo dos mesmos, o que for mais adequado em cada caso.

( ) As conclusões e as recomendações resultantes dos fatos constatados.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

 

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742104 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Itaqui-RS
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Os testes de observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. Na sua aplicação, segundo as normas que regem a matéria, devem ser considerados os três procedimentos a seguir:
 

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742103 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Itaqui-RS
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Os documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidos no curso da auditoria a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, críticas, sugestões e recomendações, constituem o que as normas brasileiras de auditoria interna denominam de:
 

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742102 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Itaqui-RS
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No tocante à prevenção e combate a fraudes e erros, a forma de atuação do auditor interno deve observar normas técnicas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. A respeito disso, analise as assertivas a seguir:

I. A Auditoria Interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros.

II. Sempre que a Auditoria Interna detectar e confirmar a ocorrência de irregularidades, deve informar o fato à administração, por escrito ou não e sempre de maneira pública.

III. A Auditoria Interna tem por obrigação informar à administração sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho.

Quais estão corretas?

 

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654660 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CONTER
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Quando utilizada para transmitir o nível de asseguração, a opinião de auditoria
 

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654659 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CONTER
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Entre os casos em que se recomenda a utilização de amostragem, cita-se a situação em que
 

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654658 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CONTER
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Entre as técnicas de auditoria adotadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, o cotejamento de informações obtidas de fontes independentes, no âmbito da própria organização, com vistas à consistência mútua entre diferentes amostras de evidência, constitui-se no(na)
 

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654657 Ano: 2017
Disciplina: Auditoria
Banca: QUADRIX
Orgão: CONTER
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As informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas de evidências e devem fornecer base sólida para as conclusões e recomendações à administração da entidade. A informação é
 

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