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Foram encontradas 13.983 questões.

164225 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O dispositivo do Código de Ética para a prática profissional da auditoria interna, que recomenda que os auditores internos não devem conscientemente tomar parte de qualquer atividade ilegal ou se envolver em atos impróprios para a profissão de auditoria interna ou para a organização, está em consonância com o princípio da
 

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164224 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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O planejamento do trabalho da auditoria interna compreende exames preliminares para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade.
O item fora da abrangência desses exames preliminares da auditoria interna é o relativo às(aos)
 

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164223 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A norma brasileira de contabilidade para trabalhos de asseguração NBC TA 530, que trata da amostragem em auditoria, determina regras para definição da amostra, tamanho e seleção dos itens para teste.
Nesse contexto, conforme a norma,
 

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164222 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Os testes de auditoria têm entre os seus objetivos a obtenção de evidências, as quais devem apresentar características específicas.
Quando se diz que a evidência é baseada em informação factual e convincente, de tal forma que uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o auditor interno, tem-se uma evidência
 

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164221 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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De acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a NBC TI 01: Da Auditoria Interna, aprovada pela Resolução CFC nº 986/2003, em vigor desde 1º de janeiro de 2004, os procedimentos de Auditoria Interna constituem exames e investigações, incluindo os testes de observância e os testes substantivos.
A aludida NBC TI 01 estabelece, também, que os testes substantivos visam à obtenção de
 

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164220 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Após uma avaliação dos seus processos de logística, uma empresa instalou identificadores biométricos para acessar os sistemas informatizados de controle de entrada e saída de estoques.
Na classificação dos controles internos, esse tipo de procedimento é considerado controle
 

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164219 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Os trabalhos de auditoria devem ser devidamente documentados em papéis de trabalho.
Considerando-se os requisitos e as finalidades específicas dos papéis de trabalho de auditoria, deve-se levar em conta o fato de que
 

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164218 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Ao preparar um papel de trabalho para um teste de auditoria, um auditor iniciante foi orientado a detalhar o saldo inicial, aquisições e baixas e saldo final referentes à quantidade e ao valor das ações de propriedade da empresa auditada.
O detalhamento descrito é requerido nos testes de auditoria relativos a
 

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164217 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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A Companhia Vende Mais, uma revendedora de móveis localizada na cidade do Rio de Janeiro, detinha, em 31 de dezembro de 2017, um total de estoques de R$ 50.000,00. Devido à crise que se instalou na cidade, em 4 de fevereiro de 2018, a Companhia conseguiu vender R$ 10.000,00 desse estoque. Sabe-se que a administração da Companhia tem até o dia 14 de janeiro de 2018 para concluir as demonstrações contábeis do período finalizado em 31 de dezembro de 2017. Em 31 de janeiro de 2018, a diretoria autorizou a emissão das demonstrações contábeis. A assembleia geral dos acionistas (AGO) realizada em 17 de fevereiro de 2018 aprovou as demonstrações contábeis, as quais foram arquivadas à agência reguladora em 27 de fevereiro de 2018.
Qual deve ser a posição da Companhia com relação à venda de parte do estoque no que tange aos eventos subsequentes?
 

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164216 Ano: 2018
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Petrobrás
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Está incluída na atividade de auditoria interna a avaliação da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos.
No caso de um auditor interno que, durante uma consultoria, tenha identificado um significativo risco operacional em uma entidade, em decorrência de deterioração gradativa nas atividades de controle de qualidade de seus produtos, seu papel é de
 

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