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3674351 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. Araucária-PR
Uma Prefeitura Municipal implementou um programa para a melhoria da infraestrutura urbana, financiado por recursos federais e municipais. Durante a execução do projeto, um cidadão percebeu inconsistências na qualidade dos materiais utilizados e comunicou o problema ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O Conselho, após análise, emitiu uma recomendação à Prefeitura para correção das falhas identificadas. Além disso, durante uma auditoria interna, o Sistema de Controle Interno constatou que parte dos recursos havia sido aplicada em itens não previstos no plano inicial, o que motivou a abertura de um processo administrativo para apuração de responsabilidades. Com base no cenário descrito e nas funções do controle interno e do controle social, assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE a aplicação conjunta desses mecanismos no caso apresentado.
 

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3672089 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
A avaliação de riscos corresponde à análise da relevância dos riscos identificados, incluindo a avaliação da probabilidade de sua ocorrência, a forma como serão gerenciados, a definição das ações a serem implementadas para prevenir a sua ocorrência ou minimizar seu potencial, e
 

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3672088 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
O controle interno relacionado à observância da regulamentação pertinente é o controle
 

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3672078 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
Um dos objetivos dos controles internos é proporcionar a eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações. As operações de um órgão ou entidade serão efetivas quando
 

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3672077 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Pref. Itumbiara-GO
São componentes dos controles internos: o ambiente de controle interno da entidade, a avaliação de risco, as atividades de controles internos, a informação, a comunicação e
 

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3670545 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Cajazeiras Piauí-PI
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Acerca da NBC TI 01, observe os itens abaixo e assinale em seguida a opção correta:
 

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3670540 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Cajazeiras Piauí-PI
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De acordo com a NBC TA 500, observação consiste:
 

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3670536 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: IVIN
Orgão: Pref. Cajazeiras Piauí-PI
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De acordo com a NBC TI 01, o planejamento do trabalho da Auditoria Interna compreende os exames preliminares das áreas, atividades, produtos e processos, para definir a amplitude e a época do trabalho a ser realizado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração da entidade. A esse respeito, também é correto que:
 

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3669460 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Verbena
Orgão: Câm. Morrinhos-GO
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Visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores da entidade. A definição acima se refere
 

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3665751 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: DECORP
Orgão: Pref. Assis Brasil-AC
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Durante uma inspeção em uma fábrica de alimentos, o fiscal sanitário identificou situações de potencial risco biológico e documentação incompleta. Assinale a melhor estratégia de inspeção que contribui para a detecção de irregularidades e a posterior tomada de decisão:
 

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