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Foram encontradas 13.960 questões.

3655571 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CFC
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No exercício de 2024, uma sociedade empresária foi incluída em um Plano de Refinanciamento de Impostos. O fato foi apropriadamente divulgado nas demonstrações contábeis. Mesmo sendo divulgado o Plano de Refinanciamento de Impostos, o auditor julgou que o assunto é de importância fundamental para o entendimento pelos usuários das demonstrações contábeis.
Assim, o auditor independente incluirá, em seu relatório,
 

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3655570 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FGV
Orgão: CFC
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Uma empresa de auditoria independente precisou contratar o trabalho de um especialista na área de Tecnologia da Informação. Após receber as conclusões do especialista, foi constatado que esse trabalho era adequado para fins da auditoria.
Com base na NBC TA 620 – UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE ESPECIALISTAS, assinale a afirmativa correta acerca da responsabilidade do auditor ao emitir a sua opinião.
 

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3652321 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Rio Negro-PR
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Sobre as fraudes e os erros, assinalar a alternativa CORRETA.

 

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3652320 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Rio Negro-PR
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A respeito dos procedimentos de auditoria, assinalar a alternativa CORRETA.

 

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3650357 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

A auditoria interna deve assessorar a administração da entidade no trabalho de prevenção de fraudes e erros, obrigando-se a informá-la, sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indícios ou confirmações de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. Tício, auditor interno da Hemobrás, está auditando a área de compras da entidade. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a papéis de trabalho, que Tício deverá seguir em observância à Norma Brasileira de Contabilidade NBC TI 01 – da auditoria interna.

 

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3650252 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Durante uma auditoria, foi constatado que determinada empresa não possui controles claros para prevenir conflitos de interesse em processos de compras, de forma que o responsável pelos pedidos de compra também detém a função de conferência das aquisições. A situação hipotética narrada evidencia fragilidade no seguinte princípio essencial de controle interno:

 

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3650248 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Com base na NBR ISO 37301 (Sistema de Gestão de Compliance), analise as afirmativas a seguir.

I. O sistema de compliance deve estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização.

II. A implementação do sistema é opcional, conforme o porte da empresa.

III. O sistema de compliance deve considerar a cultura organizacional.

Está correto o que se afirma apenas em

 

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3650229 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Sobre os controles internos, segundo o COSO (Committee of Sponsoring Organizations), analise as afirmativas a seguir.

I. Controles internos são ferramentas destinadas exclusivamente ao cumprimento de normas regulatórias.

II. Os componentes dos controles internos incluem ambiente de controle; avaliação de risco; atividades de controle; informação e comunicação; e monitoramento.

III. O modelo das 3 Linhas do IIA 2020 enfatiza a integração entre gestão, supervisão e auditoria.

Está correto o que se afirma apenas em

 

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3650223 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Uma empresa do setor financeiro identificou que suas operações de crédito ao consumidor estavam sendo negativamente impactadas por mudanças na taxa de juros. De acordo com a classificação da ISO 31000, esse cenário evidencia a necessidade de atenção ao risco (de):

 

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3650201 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Consulplan
Orgão: HEMOBRÁS

Uma empresa global identificou um risco estratégico relacionado à entrada de novos concorrentes em um mercado emergente. À luz da ISO 31000, assinale a alternativa que representa a melhor abordagem para tratar esse risco.

 

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