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3683519 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Cerro Grande-RS
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Conforme Jeronimo Rosário Tanan Pereira (2021): “a evidência _________ é aquela obtida dos exames de ofícios, contratos, documentos comprobatórios e informações prestadas por pessoas de dentro e de fora da entidade auditada”.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
 

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3683518 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Cerro Grande-RS
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Sobre o uso da amostragem em auditoria, analise as assertivas a seguir:

I. A escolha do tipo de amostragem é determinada pela finalidade do procedimento de auditoria, devendo ser considerado também o dever de fornecer informação baseada em evidência suficiente e apropriada e a necessidade de reduzir ou administrar o risco de chegar a conclusões inapropriadas.

II. Devido às particularidades técnicas que envolvem a amostragem, o auditor deve dispor dos recursos e conhecimentos técnicos necessários para a escolha da estratégia adequada, sempre observando o princípio do zelo profissional e da proficiência.

III. Na definição de uma amostra, devem ser consideradas as características da população e ser determinado um tamanho de amostra que torne o risco de amostragem alto o suficiente para o atingimento dos objetivos.


Quais estão corretas?
 

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3683516 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Cerro Grande-RS
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Em relação aos controles internos, ao planejamento e risco de auditoria, assinale a alternativa INCORRETA.
 

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3682543 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
Com relação aos testes de auditoria, os exames que visam à obtenção de evidências quanto a suficiência, exatidão e validação dos dados produzidos pelos sistemas administrativos denominam-se testes:
 

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3682542 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
Em relação às técnicas de auditoria, a obtenção de declaração formal e isenta de pessoa independente e estranha ao órgão ou entidade objeto de fiscalização, como, por exemplo, a solicitação de saldo de conta bancária ou a confirmação de bens em poder de terceiros, denomina-se:
 

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3682534 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Secplan
Orgão: Pref. Presidente Kennedy-ES
O Plano Anual de Auditoria Interna do Município de Presidente Kennedy contempla as ações de controle para o ano e prevê critérios técnicos de seletividade. Conforme descreve o referido documento, o critério de avaliação de elementos quantitativos representativos em determinado contexto, colocados à disposição dos gestores, e/ou do volume de recursos geridos, denomina-se:
 

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3679595 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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Em relação ao principal objetivo da Auditoria no contexto da gestão do Patrimônio Público, qual alternativa está correta?
 

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3679589 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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O conjunto de planos e procedimentos que visa proteger os ativos de uma entidade e assegurar a confiabilidade dos registros financeiros está relacionado a:
 

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3679457 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: Avança SP
Orgão: FUSAM
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O tipo de auditoria que tem como objetivo o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender a determinação de autoridade competente, é classificada como:
 

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3674354 Ano: 2025
Disciplina: Auditoria
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. Araucária-PR
Durante uma auditoria em uma prefeitura municipal foi constatado que o setor de compras apresenta sérias deficiências nos controles internos. Um único funcionário é responsável pela solicitação de cotações, análise de propostas e aprovação de ordens de compra, o que resultou em suspeitas de superfaturamento e conluio entre fornecedores. Além disso, verificou-se que não há limitação de acesso ao sistema de compras, permitindo que qualquer funcionário com acesso físico ao setor possa alterar dados no sistema sem supervisão. Com base no cenário descrito e nos princípios de controle interno, assinale a alternativa CORRETA.
 

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