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1431990 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Cubatão-SP
A operação do sistema de auditoria deve ocorrer descentralizadamente, com definição das competências de cada esfera de governo.
É de competência do nível municipal
 

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1431668 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: UNEB
Orgão: CERB
São considerados objetivos do controle interno:
I. Proteção dos ativos;
II. Obtenção de informação adequada;
III. Promoção da eficiência econômica, administrativa e política;
IV. Estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.
A alternativa que contém todos os itens corretos é:
 

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1431578 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Cubatão-SP
A operação do sistema de auditoria deve ocorrer descentralizadamente, com definição das competências de cada esfera de governo.
É de competência do nível federal
 

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1431449 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNRIO
Orgão: CEITEC
Assinale alternativa que relaciona corretamente uma das afirmativas abaixo com o tipo de auditoria a que se refere.
I – Procura verificar se os produtos são produzidos de acordo com a especificação.
II – Consiste em verificar a aplicação das recomendações contidas em uma norma de gestão.
III – Procura identificar falhas no processo, por meio da análise de parâmetros operacionais e do conhecimento técnico dos auditores.
 

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1431276 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Cubatão-SP
A operação do sistema de auditoria deve ocorrer descentralizadamente, com definição das competências de cada esfera de governo.
É de competência do nível estadual
 

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1431053 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: FUNRIO
Orgão: CEITEC
Quando o auditor verificar a existência de efeitos que, isolada ou conjugadamente, forem de tal relevância que comprometam o conjunto das demonstrações contábeis, ele deverá emitir parecer
 

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1431000 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: VUNESP
Orgão: Pref. Cubatão-SP
A operação do sistema de auditoria deve ocorrer descentralizadamente, com definição das competências de cada esfera de governo.
É de competência da Comissão Tripartite
 

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1430093 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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No caso de identificar inconsistências que necessitem de providências imediatas, o auditor interno de uma empresa deve avaliar a necessidade de emissão de relatório parcial.

Quanto ao sigilo das informações, o relatório da auditoria interna deve ser
 

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1430092 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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O resultado dos trabalhos do auditor independente é amparado por opinião apresentada em seção própria do seu relatório de auditoria.

De acordo com a legislação vigente, o auditor poderá expressar em seu relatório um dos seguintes tipos de opinião:
 

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1429871 Ano: 2012
Disciplina: Auditoria
Banca: CESGRANRIO
Orgão: Liquigás
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O relatório da Auditoria Interna deve ser redigido com objetividade e imparcialidade, para que possa expressar, claramente, suas conclusões e recomendações. Para tal, é necessário que sejam abordados alguns aspectos mínimos.

Dentre os aspectos mínimos listados a seguir, todos necessitam ser abordados, EXCETO
 

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