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Foram encontradas 7.365 questões.

2863918 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UniFil
Orgão: SOMAR

Segundo Orleans Martins (2005), a Controladoria tem a finalidade de garantir informações adequadas ao processo decisório dos gestores, colaborando assim para a busca pela eficácia da empresa e de suas subdivisões, levando-se em conta o aspecto econômico. Sua aplicação no Setor Público visa ao atendimento do princípio constitucional da eficiência, buscando, entre outros objetivos, otimizar processos e atividades e reduzir custos, preocupação crescente no âmbito do Setor Público, principalmente com a recente edição da NBC TSP 34 – Custos no Setor Público. Sobre a Controladoria, assinale a alternativa incorreta.

 

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Ao final do segundo bimestre de 2022, um ente da federação constatou que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais.

Nesse caso, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes:

 

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Para responder a questão, considere a seguinte situação hipotética:

Ao final do exercício financeiro de 2021, o auditor de controle interno do Município de Rouxinol examinou informações que constam no Balanço Orçamentário, que estão apresentadas abaixo.

Enunciado 3561807-1

O valor inscrito em restos a pagar processados referente às despesas de capital foi de:

 

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Para responder a questão, considere a seguinte situação hipotética:

Ao final do exercício financeiro de 2021, o auditor de controle interno do Município de Rouxinol examinou informações que constam no Balanço Orçamentário, que estão apresentadas abaixo.

Enunciado 3561806-1

Com base nessas informações, o auditor de controle interno conclui que o valor que deve constar na célula em que há o símbolo ? (Saldo da Dotação) é de:

 

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Durante uma verificação nas operações realizadas na Secretaria da Educação do município, um auditor de controle interno identificou as seguintes situações:

1. Em conluio com fornecedores, despesas foram pagas sem o prévio recebimento efetivo das mercadorias adquiridas.

2. O servidor público do setor financeiro, recém- -empossado, não recebeu o treinamento adequado e deixou de realizar retenções nos pagamentos realizados.

3. As despesas com horas extras pagas a servidores públicos foram intencionalmente registradas como diárias para evitar a incidência de impostos e encargos.

4. A receita com o recebimento de taxas foi equivocadamente registrada como sendo de uma contribuição de melhoria.

Nesses casos, as situações identificadas pelo auditor de controle interno caracterizam-se, sequencialmente, como:

 

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2847668 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAFIPA
Orgão: Pref. União Oeste-SC
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De acordo com os Princípios Fundamentais de Auditoria do Setor Público (ISSAI 100), a auditoria com foco em determinar se intervenções, programas e instituições estão operando em conformidade com os princípios de economicidade, eficiência e efetividade, bem como se há espaço para aperfeiçoamento, é denominada:

 

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2840487 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: UNIOESTE
Orgão: UNIOESTE
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José, Auditor Fiscal Tributário do Município de Pindamonhangaba, por entender ter preenchido todos os requisitos legais, deu entrada em seu pedido de aposentadoria e o órgão competente do Município, após a devida análise, encaminhou ao Tribunal de Contas, para apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato da concessão inicial de aposentadoria. Ocorre que o Tribunal de Contas já está analisando o caso há seis anos e até agora não proferiu sua decisão quanto ao registro da aposentadoria de José. No caso em tela, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 

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2840141 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Pref. Apucarana-PR
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Com fulcro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) a respeito dos servidores públicos, é INCORRETO afirmar que:
 

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2840136 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAUEL
Orgão: Pref. Apucarana-PR
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Suponha que determinado indivíduo, necessitando de internação em leito hospitalar, após não conseguir atendimento em hospitais de rede pública de saúde, tenha ingressado em juízo. O juiz determinou sua imediata internação em hospital particular, não conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), com o posterior ressarcimento dos custos pelo Estado. Nesse caso, sobre o ressarcimento, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é CORRETO afirmar que:
 

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2827481 Ano: 2022
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FAU-UNICENTRO
Orgão: Pref. Renascença-PR
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Encerrado o exercício financeiro, o Prefeito Municipal deverá prestar contas de todos os recursos recebidos, utilizados e os montantes disponíveis para utilização futura. Tal operação é denominada Prestação de Contas e está prevista na legislação para garantir que a gestão dos recursos foi realizada de acordo com os dispositivos legais. O julgamento das contas prestadas pelo Prefeito Municipal é de responsabilidade do(a):
 

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