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757703
Ano: 2015
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Parobé-RS
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNDATEC
Orgão: Câm. Parobé-RS
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Em relação às competências do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, definidos na Resolução nº 1.028/2015, que aprova o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, analise as assertivas abaixo:
I. Exercer, com a Assembleia Legislativa, na forma da Constituição, o controle externo das contas dos Poderes, dos órgãos e das entidades do Estado e, com as Câmaras de Vereadores, o mesmo controle na área municipal.
II. Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de gestão ambiental, acompanhando a execução de programas de trabalho e avaliando a eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno dos órgãos e entidades fiscalizados.
III. Aplicar multas e determinar ressarcimentos ao erário, em caso de irregularidades ou ilegalidades.
Quais estão corretas?
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757383
Ano: 2015
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
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No tocante à natureza dos cargos ou funções dos integrantes do sistema de controle interno do órgão administrativo, é correto afirmar que:
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757075
Ano: 2015
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: GL Consultoria
Orgão: Câm. Presidente Prudente-SP
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Dentre as atitudes mais compatíveis com as atividades de controlador interno, espera-se que atue:
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A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da Administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, de acordo com a Constituição Federal, será exercida
I. pelo Congresso Nacional, mediante controle externo.
II. pela Controladoria Geral da União, mediante auditorias internas.
III. pelo sistema de controle interno de cada Poder.
IV. pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, mediante controle externo.
V. pelo Tribunal de Contas da União, mediante auditorias externas.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. pelo Congresso Nacional, mediante controle externo.
II. pela Controladoria Geral da União, mediante auditorias internas.
III. pelo sistema de controle interno de cada Poder.
IV. pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, mediante controle externo.
V. pelo Tribunal de Contas da União, mediante auditorias externas.
Está correto o que se afirma APENAS em
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Relativamente às finalidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, considere:
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. Elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública.
III. Avaliar os recursos dos orçamentos vigentes, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada, a despesa empenhada, liquidada e paga à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades.
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
V. Consolidar os balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à elaboração do Balanço do Setor Público Nacional.
Está correto o que se afirma APENAS em
I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União.
II. Elaborar a programação financeira do Tesouro Nacional, gerenciar a Conta Única do Tesouro Nacional e subsidiar a formulação da política de financiamento da despesa pública.
III. Avaliar os recursos dos orçamentos vigentes, as alterações decorrentes de créditos adicionais, as receitas prevista e arrecadada, a despesa empenhada, liquidada e paga à conta desses recursos e as respectivas disponibilidades.
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União.
V. Consolidar os balanços da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com vistas à elaboração do Balanço do Setor Público Nacional.
Está correto o que se afirma APENAS em
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De acordo com as Instrução Normativa 01/2001, a auditoria pode ser executada de forma,
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A avaliação de controles internos tem, dentre seus objetivos, determinar a extensão e o alcance de auditorias, em nível detransações, e contribuir em nível de entidade, por meio de propostas e recomendações, para a melhoria de processosorganizacionais e da governança. Segundo a NAT 71 e 72 e I.N.01/2001. SCI / MF, esse último objetivo tem orientação,
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Entre as Atividades Subsidiárias do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal está,
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754017
Ano: 2015
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Itápolis-SP
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: VUNESP
Orgão: Câm. Itápolis-SP
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A Instrução nº 02/2008 – Área Municipal, do Tribunal de Contas do Estado, determina a remessa, em relação aos contratos e atos jurídicos análogos, àquela Corte de Contas, até o dia 15 (quinze) de cada mês, de:
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O controle interno no âmbito do Serviço Público Federal é essencial para que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados e a prática da governança seja exercida à contento. Nessa direção, o objetivo geral dos controles internos administrativos consiste em:
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