Foram encontradas 7.445 questões.
3875402
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Provas:
No contexto da governança e da integridade
organizacional, a avaliação de riscos constitui ferramenta
essencial para a eficácia dos controles internos, devendo
considerar aspectos estratégicos, operacionais e regulatórios.
Com base nessas premissas, assinale a alternativa INCORRETA.
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3875401
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Provas:
A auditoria interna governamental deve alinhar-se a
princípios como independência, objetividade, competência e
sistematização, conforme estabelecido nas Normas Brasileiras
de Auditoria do Setor Público e no referencial internacional.
Com base nesses fundamentos, analise as assertivas a seguir:
I. A estruturação da auditoria interna sob autoridade administrativa do Executivo não invalida, por si, sua independência técnica, desde que estejam resguardadas a autonomia funcional e a imparcialidade dos pareceres.
II. A exigência de aprovação do plano anual de auditoria por gestor auditado fortalece a legitimidade do controle, garantindo maior aderência às metas estratégicas da própria gestão.
III. A participação ativa do auditor interno na formulação e implantação de controles administrativos compromete sua objetividade na posterior avaliação desses mesmos mecanismos.
Das assertivas, pode-se afirmar que:
I. A estruturação da auditoria interna sob autoridade administrativa do Executivo não invalida, por si, sua independência técnica, desde que estejam resguardadas a autonomia funcional e a imparcialidade dos pareceres.
II. A exigência de aprovação do plano anual de auditoria por gestor auditado fortalece a legitimidade do controle, garantindo maior aderência às metas estratégicas da própria gestão.
III. A participação ativa do auditor interno na formulação e implantação de controles administrativos compromete sua objetividade na posterior avaliação desses mesmos mecanismos.
Das assertivas, pode-se afirmar que:
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3875399
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Provas:
A execução de uma auditoria interna deve observar
critérios técnicos quanto à natureza dos procedimentos,
alcance da evidência e profundidade das análises. Sobre os
procedimentos de auditoria, analise as assertivas:
I. A confirmação externa é um procedimento de auditoria reservado exclusivamente à verificação de ativos circulantes em entidades privadas.
II. O exame documental e a inspeção física são procedimentos mutuamente excludentes e não se aplicam a ativos intangíveis.
III. A entrevista estruturada com agentes públicos é um procedimento de auditoria que visa obter evidência complementar de natureza qualitativa.
Das assertivas, NÃO se pode afirmar que:
I. A confirmação externa é um procedimento de auditoria reservado exclusivamente à verificação de ativos circulantes em entidades privadas.
II. O exame documental e a inspeção física são procedimentos mutuamente excludentes e não se aplicam a ativos intangíveis.
III. A entrevista estruturada com agentes públicos é um procedimento de auditoria que visa obter evidência complementar de natureza qualitativa.
Das assertivas, NÃO se pode afirmar que:
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3875398
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Provas:
O sistema de controle interno da Administração Pública
requer normatização, estrutura organizacional e alinhamento
com os princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nesse
contexto, assinale a alternativa correta.
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3875397
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: Fênix
Orgão: Pref. Palmitos-SC
Provas:
Em uma entidade pública, o sistema de controle interno
deve ser estruturado de modo a atender a múltiplos objetivos.
Sobre a natureza e a finalidade desses objetivos, assinale a
alternativa correta.
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3857106
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Provas:
Sobre o planejamento de auditoria, assinalar a
alternativa CORRETA.
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3857105
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Provas:
A respeito dos papéis de trabalho do auditor, analisar os
itens.
I. Não seguem as normas de auditoria.
II. Auxiliam o auditor em seu trabalho.
III. Ajudam no trabalho da auditoria seguinte.
Está CORRETO o que se afirma:
I. Não seguem as normas de auditoria.
II. Auxiliam o auditor em seu trabalho.
III. Ajudam no trabalho da auditoria seguinte.
Está CORRETO o que se afirma:
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3857102
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: OBJETIVA
Orgão: Pref. Ilópolis-RS
Provas:
Em relação aos eventos subsequentes, assinalar a
alternativa CORRETA.
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3856318
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Águas Chapecó-SC
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FEPESE
Orgão: Pref. Águas Chapecó-SC
Provas:
Assinale a alternativa que representa corretamente um dos componentes estruturais do sistema de
controle interno municipal.
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3854254
Ano: 2025
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-PE
Disciplina: Auditoria Governamental e Controle
Banca: FUNCERN
Orgão: IF-PE
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Durante auditoria em obras públicas financiadas pela União, a Controladoria-Geral da União analisou a
regularidade de contratos administrativos firmados por um ministério, enquanto o Tribunal de Contas da União
realizou inspeções técnicas e expediu determinações aos gestores. Essas atuações demonstram,
respectivamente, o exercício do
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